你好,當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)了成本沒有?
老師請問,我們買材料進來款已付 普票也收到了 收入也確認(rèn)了,我這樣做分錄對嗎 借原材料 貸銀行存款 借主營業(yè)務(wù)成本 貸原材料 我們是建筑業(yè) 就是領(lǐng)用材料時不計工程施工 直接結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣可以嗎 還是得計工程施工
老師,在上月暫估了原材料,,并且已經(jīng)領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn),分錄為: 暫估時:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款——暫估 領(lǐng)用時:借:工程施工 貸:原材料 結(jié)轉(zhuǎn)成本時:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工 利潤結(jié)轉(zhuǎn)時:借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 我現(xiàn)在要把這個暫估沖回,是不是后面這一連串都要沖回呢?
你好老師,我們是建筑業(yè)。做的外賬。材料不入庫和領(lǐng)用,來了材料做賬是這樣:借工程施工-材料費,貸應(yīng)付/銀行。月底結(jié)轉(zhuǎn)也沒有附明細(xì),結(jié)轉(zhuǎn)的時候就是根據(jù)本月利潤率去結(jié)轉(zhuǎn)的,借主營業(yè)務(wù)成本-材料,貸工程施工-材料費。這樣可以嗎
老師你好,我是工程項目,我可以依據(jù)合同暫估成本嗎?暫估分錄是借原材料—暫估 貸 應(yīng)付賬款-//公司用在進工程施工再轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本嗎?還是進完原材料直接進主營業(yè)務(wù)成本呀
老師你好,我們之前沒有出入庫單,來貨原材料直接進工程施工,現(xiàn)在為了賬實相符,我想把原材料充回來,借原材料貸工程施工,這樣對嗎?還是借原材料貸主營業(yè)務(wù)成本呀?
請問個體戶開通了公帳戶怎么把錢轉(zhuǎn)私人帳戶不違規(guī)
老師,我們法人成立了一個社會組織,但是好像沒有進行報稅,那會影響他名下公司的運營嗎?會被一起進入黑名單嗎?
請問老師,除了把該開的票開了,成本票你先不收就不收,還能從哪些方面把公司利潤做多,不能年年虧損
問一下公司需要報銷的發(fā)票、銀行回單是會計人員自己去打印,還是有相關(guān)部門來提供
你好,合同上客戶為甲,我方為乙,收款方為丙(乙的合作伙伴),丁作為客戶的第三方代理機構(gòu)付款,報關(guān)單怎么做?
老師勞務(wù)派遣公司開差額5 %普票專票我們都的交增值稅是吧老師
員工入職幾天離職了,沒給買社保,對公發(fā)放工資,會不會被查說沒給員工買社保,因為現(xiàn)在買入社保就產(chǎn)生費用,之前是截止20號,20號前下社保,就不會產(chǎn)生
您好老師勞務(wù)派遣差額開專票還是普票老師
老師好我們有個個體,稅務(wù)局打電話說個稅沒報,個體需要報個稅嗎?在哪里報?
企業(yè)工會會費怎么收。國家的三薪,補貼,加班費。是扣除嗎?
我現(xiàn)在成本都結(jié)轉(zhuǎn)完了,還沒報稅
你好,那就選擇第二種方法做
老師,想問一下,我先暫估成本,后期發(fā)票不來,我在調(diào)增,有風(fēng)險沒
匯算青椒之前發(fā)票到了,沒有風(fēng)險的。
要沒到,我調(diào)增補稅,有風(fēng)險嗎
你好,沒有風(fēng)險,沒有風(fēng)險,沒有風(fēng)險。