您好,這個是需要繳納的
我公司為農業(yè)發(fā)展公司,從各個地方包來的土地,然后整頓在一起,然后再轉包給農民,種植棉花,這個土地出租中間的收入需不需要交稅,要交哪些稅
本公司主營業(yè)務是租賃農民的土地使用稅,然后將土地使用權轉租給其他的農業(yè)生產者,賺取差價。2022年與一個自然人簽訂了805萬的土地租賃合同,將一塊土地租賃給自然人,但是自然人簽訂了后沒有繳納土地租賃,年末確認收入時,公司認為只能收入160萬的租賃費,期末做賬借應收賬款160萬貸主營業(yè)務收入160萬。同時結轉土地租賃成本760萬。請問老師,公司未按照合同確認805萬收入,而是確認160萬收入,是否合理?是否違反企業(yè)所得稅法。
農業(yè)公司從村里租的土地,轉租給農民種植,增值稅和所得稅都免么
老師,公司將承包的土地轉租給農民,中間賺的轉租收入需要交增值稅和所得稅嗎
老師,公司將承包的土地轉租給農民,中間賺的轉租收入需要交增值稅和所得稅嗎
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正,把原來2023年的做一筆紅字沖紅,藍字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應交稅費-城建稅3,但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩看一下看做什么會計分錄比較好?能避免這個情況
個人獨資企業(yè)是一般納稅人,營業(yè)的支出都沒有發(fā)票幾十元到幾千不等,我該怎么辦,這個月還需要報企業(yè)所得稅,這這個情況我要怎么報稅呢[捂臉]
公司開喬遷慶典發(fā)生的費用(廣告制作費、舞臺音響租賃費),會計分錄是?
重點關注名單中增值稅銷售額與印花稅計稅依據(jù)偏差較大企業(yè),并做好政策提醒,另外,提醒企業(yè)采購合同(不包括個人書立的動產買賣合同)按政策也需繳納印花稅,如確實不涉及印花稅的,也請摸清情況并留好材料。請問這個什么意思
老師,實繳稅金包括個人所得稅、企業(yè)所得稅、工會經費嗎
老師我們是小會計準則,融資租賃還銀行貸款付了一筆6萬多,做了一個分錄,資產負債表上長期借款是負數(shù)是什么意思
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在一季度不超過30萬不繳增值稅,接下來就會超過30萬了,是不是還可以向稅務局申請定額繳稅的,,是不是還有比30萬更高一個檔次的
老師您好!小規(guī)模物業(yè)公司,小區(qū)的游泳池承包給外面的人收到租金5000元,是不是按5%計提增值稅?沒有開票,本月申報增值稅時填在第幾欄呢?
老師,領導要求核算銷售單價是否可以賺錢,我除了算材料成本,還要算稅,稅這塊我要怎么算呢
2個同樣汽車經銷商,現(xiàn)在A的政策比B好, 所以B賣車,先開專票給A公司,通過A公司開機動車發(fā)票給客戶上牌,但客戶又在B公司做貸款,款放到B 公司上。 這一波流程,賬務處理怎么做。怎么平呢。@郭老師