你好,這個增值稅是免的,所得稅正常要交。
老師,我們是農(nóng)業(yè)企業(yè),租賃村里的土地做種植,土地流轉(zhuǎn)的費用直接付給村里,村里付給農(nóng)民,然而村里不能給我們開發(fā)票,只能給我們開非稅收據(jù),請問能入賬嘛?村里應該給我什么樣的票據(jù)我們才可以做土地租賃成本啊?
農(nóng)民將土地租賃給我農(nóng)業(yè)公司用于種植,公司需要代扣代繳農(nóng)民個稅嗎?是不是免個稅?
農(nóng)業(yè)公司,租農(nóng)民的地,在地上建的大棚,種植蔬菜,以前是自產(chǎn)自銷,免增值稅?,F(xiàn)在把大棚租給農(nóng)戶了,這部分收入免增值稅嗎
農(nóng)業(yè)公司從村里租的土地,轉(zhuǎn)租給農(nóng)民種植,增值稅和所得稅都免么
#提問#農(nóng)業(yè)公司種植油料作物免征企業(yè)所得稅跟增值稅吧?從二道販子手里,租的農(nóng)民的地,二道販子不給開租賃發(fā)票,反正這個不交企業(yè)所得稅,土地租賃能不能白條入賬
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預計為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財,共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達到預定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開始計算
為什么不是147呢?出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價值變動損益到投資收益的100元不用算進去嗎?
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,還是先計提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財務報表,那我科目余額表應該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個公司工作1年半,產(chǎn)生勞動糾紛,員工去仲裁部門申請仲裁,提出要補償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒有5天帶薪休假的條文,這個員工的申訴成立嗎?符合勞動法嗎
上個月的工會經(jīng)費忘計提了 這個月可以補記一筆嗎?
您好!請問可以在你們平臺進行繼續(xù)教育嗎
老師,建筑業(yè)已開票確認收入,成本票要年底收到,暫估的時候需要暫估原材料,再領(lǐng)用,還是直接借主營業(yè)務成本,貸應付賬款暫估
印花稅需要交么
土地租賃是沒有印花稅的。
電子稅務增值稅免稅這個數(shù)應該填列在哪里
正常填寫收入,然后填寫減免表。
小規(guī)模針對這個免稅業(yè)務數(shù)值大于30萬,填列其他免稅銷售額,填列12行么?
你好第一個問題還有疑問嗎?