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你好老師,一般納稅人上個月有一張專票沒有分開進項,這個月咋調(diào)整啊,借管理費用貸銀行存款

2024-01-11 19:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-11 19:07

同學您好,是要補進項嗎?

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快賬用戶8628 追問 2024-01-11 19:07

對,把進項挑出來

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快賬用戶8628 追問 2024-01-11 19:07

把之前的沖紅還是直接調(diào)整

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齊紅老師 解答 2024-01-11 19:08

同學您好,借:應交稅金-應交增值稅(進項稅額)貸:管理費用

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快賬用戶8628 追問 2024-01-11 19:08

管理費用可以在貸方嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-11 19:10

可以做貸方,也可以做借方負數(shù)

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同學您好,是要補進項嗎?
2024-01-11
你好上一期是怎么做的憑證
2024-01-11
原分錄紅沖就是了哈
2023-09-11
借,應交稅費,增值稅 貸,以前年度損益調(diào)整,未分配利潤
2022-03-23
你好這個現(xiàn)在補開沒,后續(xù)還開嗎,
2021-06-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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