同學您好,12月份的留底稅額在計算全年增值稅稅負率時是需要算進來的
上一年度有留底稅額在下一年度計算稅負時需要把這個上一年的這個留底稅額算進去嗎?
2022年12月購買的固定資產留底稅額,在2023年1月申報2022年12月增值稅完畢,還可以退留底稅款嗎
老師,計算增值稅稅負率,就是全年1到12月的全部收入來計算,還是怎么計算呢,還是按照交增值稅的時間來計算呢
計算2023年全年增值稅稅負率時,12月份留底稅額算進來的嗎
老師,計算24年的增值稅稅負率,1月份交23年12月的稅金,近100萬,計算在24年的稅負里嗎
劉老師您好!我們公司付的車款是3萬,但二手車市場開給我們的發(fā)票是4萬,想請問我怎么處理?
車間使用的圓盤周轉車,帶蓋不銹鋼桶,這種算固定資產還是啥。
機器人銷售一般納稅人稅率是多少
老師,8月進項10萬,銷項8萬,然后老板要求交點稅,我認證勾選了7.8萬,需要繳納增值稅0.2萬,附加稅城建70、教育費30,地方教育20,請問會計分錄怎么做?從結轉到計提,到下月扣稅,麻煩寫的詳細點哦。
臺灣公司為我司在臺灣的客戶公司做的技術服務維護,我司支付給臺灣公司錢,要代繳什么稅?
我是個體工商戶,我應該如何建賬,公司名稱是制品廠,工業(yè),八月成立的工廠,我的廠房房租無發(fā)票應該如何記賬?我的工廠機械設備買了十年了,有些小機械屬于我深圳公司名義購買的,已開發(fā)票。其它三臺機械是貸款公司買的,無發(fā)票,所有機械全部放在惠州個體工商戶制品廠這邊,我應該如何記賬建賬?我可以以深圳不生產的公司購買原材料,惠州個體工商戶制品廠生產么?深圳公司是一般納稅人,惠州個體工商戶制品廠是小規(guī)模納稅人
老師,如果介紹費就是傭金,對方是個人,沒有發(fā)票,怎么處理比較合適?可以去稅務局代開發(fā)票嗎?還是走私賬?
公司資產負債表有未分配利潤,需要怎么分配紅利給每個股東?是按照每個股東的出資比例分配嗎
銀行存款以前沒有錄期初,怎么做分錄把期初錄進去,小企業(yè)用得到調整以前年度損益嗎
老師,給員工的獎金,只有一個申請單能入賬么
有具體公式嗎
增值稅稅負率 = (本期應納稅額 / 本期應稅銷售額)× 100% 其中,本期應納稅額是指企業(yè)本期應繳納的增值稅稅額,本期應稅銷售額是指企業(yè)本期銷售收入總額中應稅銷售額的部分。 在計算增值稅稅負率時,需要將全年的實際增值稅稅額和銷售收入總額進行對比。而12月份的留底稅額是當月進項稅額大于銷項稅額的部分,屬于實際繳納的增值稅稅額的一部分,因此在計算全年增值稅稅負率時需要將其納入考慮范圍。
意思是本年應納稅額=本年的銷項-本年已經勾選的進項,
同學您好,學員您好,是的,對的