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Q

上一年度有留底稅額在下一年度計算稅負(fù)時需要把這個上一年的這個留底稅額算進去嗎?

2020-09-06 22:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-06 22:24

同學(xué),你好,這個不用的

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快賬用戶3248 追問 2020-09-06 22:26

上一年有留底稅額就說明這個留底稅額沒有參與上一年的稅負(fù)計算啊,為什么不算到下一年呢?

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齊紅老師 解答 2020-09-06 22:27

稅負(fù)是你交的稅費/銷售額,和你留底沒有關(guān)系

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快賬用戶3248 追問 2020-09-06 22:33

那意思就是說比如1月份有留底稅額,算2月的稅負(fù),是(銷項稅額減進項稅額加留底稅額)除以銷售額當(dāng)年算稅負(fù)要管上月的嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-06 22:37

應(yīng)交增值稅/銷售收入,應(yīng)交增值稅是銷項減去進項,這個進項,是從你銷項中實際抵扣的,你留底稅額沒有抵扣,不影響

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快賬用戶3248 追問 2020-09-06 22:39

我的意思我留底稅額下個月要抵扣,參與稅負(fù)計算嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-06 22:41

下個月抵扣,算下個月的時間再計算

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快賬用戶3248 追問 2020-09-06 22:43

算下個月的稅負(fù)時就是要考慮上個月的留底稅額嗎?為什么齊紅老師那里說跨年的留底稅額在下一年度不參與稅負(fù)計算,這個留底稅額在下一年度也可以抵扣啊,問什么不參與下一年的稅負(fù)計算呢?

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齊紅老師 解答 2020-09-06 22:45

我們這邊是要參與的,可能老師用的其他計算方法,我們當(dāng)?shù)剡@邊是參與計算的 你能聯(lián)系到這個老師嗎?可以問問他

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同學(xué),你好,這個不用的
2020-09-06
。你有稅負(fù)要求的話,就按稅負(fù)認(rèn)證抵扣就行。
2022-02-12
你進項稅大于銷項稅,月末可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2021-01-16
今年更正以后數(shù)據(jù)按照更正后的就從去年3月份發(fā)生變化了 后面月份的都要變
2021-03-02
對,現(xiàn)在稅務(wù)局都讓你退回來,幫你留抵稅額
2023-12-08
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