同學(xué),你好,這個(gè)不用的
老師,請(qǐng)教一下,公司將自產(chǎn)的產(chǎn)品作為節(jié)日慰問品送給離退休人員,需要視同銷售嗎
老師,2023年的成本轉(zhuǎn)出后怎么做賬務(wù)處理?
老師第二步?jīng)]看懂,為啥3000要×2,2是哪里來的?
老師,我們自己在農(nóng)戶手里收的水果,農(nóng)戶開的開的免稅發(fā)票,印花稅怎么交,還是只交我們銷售合同金額的印花稅就行嗎?
老師年利率為什么不用8%?后面為啥×3/13?
老師,出售二手車是,銷項(xiàng)稅按3%減按2%,那我做賬的銷項(xiàng)稅額是多少?計(jì)入出售3萬
老師,快賬上怎么添加資產(chǎn)處置損益科目,我不會(huì)設(shè)置,非常著急
交5月印花稅,采購(gòu)貨物,發(fā)票沒來,需要交印花稅嗎?
請(qǐng)問老師,我們是建筑公司,有沒有項(xiàng)目平移的情況?比如說我公司中標(biāo)了甲公司的項(xiàng)目120萬。平移給丙公司。這個(gè)在稅務(wù)上面怎么處理呢?我們應(yīng)該開120萬建筑服務(wù)給甲公司,丙公司開120萬建筑服務(wù)給我們嗎,平移的價(jià)格要一樣嗎?
老為什么不減去1萬呢?謝謝
上一年有留底稅額就說明這個(gè)留底稅額沒有參與上一年的稅負(fù)計(jì)算啊,為什么不算到下一年呢?
稅負(fù)是你交的稅費(fèi)/銷售額,和你留底沒有關(guān)系
那意思就是說比如1月份有留底稅額,算2月的稅負(fù),是(銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額加留底稅額)除以銷售額當(dāng)年算稅負(fù)要管上月的嗎?
應(yīng)交增值稅/銷售收入,應(yīng)交增值稅是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),這個(gè)進(jìn)項(xiàng),是從你銷項(xiàng)中實(shí)際抵扣的,你留底稅額沒有抵扣,不影響
我的意思我留底稅額下個(gè)月要抵扣,參與稅負(fù)計(jì)算嗎
下個(gè)月抵扣,算下個(gè)月的時(shí)間再計(jì)算
算下個(gè)月的稅負(fù)時(shí)就是要考慮上個(gè)月的留底稅額嗎?為什么齊紅老師那里說跨年的留底稅額在下一年度不參與稅負(fù)計(jì)算,這個(gè)留底稅額在下一年度也可以抵扣啊,問什么不參與下一年的稅負(fù)計(jì)算呢?
我們這邊是要參與的,可能老師用的其他計(jì)算方法,我們當(dāng)?shù)剡@邊是參與計(jì)算的 你能聯(lián)系到這個(gè)老師嗎?可以問問他