同學(xué),你好,這個不用的
上一年度有留底稅額在下一年度計算稅負(fù)時需要把這個上一年的這個留底稅額算進去嗎?
請問我年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候啊,我有期末有那個留底額,那我是不是結(jié)轉(zhuǎn)的時候要在進項里面把這個留底額這一這一部分?jǐn)?shù)給扣掉?
老師您好,去年3月份的增值稅申報有誤,假設(shè)今年更正申報,3月份后每月的上期留底稅額 與期末留底稅額都會自動更正嗎?還是說 上期留底稅額 或是期末留底稅額 會在今年這個月申報的時候累計到這期的?
一般納稅人進項稅額上月底我們稅局通知的不讓留抵,這個是每年底都不讓留抵嗎?平時也沒說這個事
請問一下,2011年時,會計開票開錯了,6個點開成了17個點,導(dǎo)致于多交了稅,但是沒有退,留底后期扣除,但是之后轉(zhuǎn)為簡易計稅,不能抵扣上期稅額,就是一直留存,一直在報表上顯示上期留底稅額,現(xiàn)在又轉(zhuǎn)為一般計稅,請我這筆留底稅額我還能抵扣嗎,這么久了還能用嗎,
老師,你好,我想問下,所得稅費用這個科目統(tǒng)計的是當(dāng)月的應(yīng)交所得稅金額嗎?
老師,我們公司賣紅酒的,經(jīng)常發(fā)快遞,這次買了一千元的紙箱怎么做分錄???
老師你好,我司去年有一批生產(chǎn)設(shè)備賣出去了設(shè)備當(dāng)時就搬走了,當(dāng)時收到了部分款項,因為還差點錢沒收到 所以一直沒有開票沒確認(rèn)收入,這部分設(shè)備從去年到現(xiàn)在每個月都在計提折舊,今年8月份開票了,我該怎么做賬?去年從賣出時折舊的費用在8月份做賬時要怎么處理?8月份計提折舊是不是不能再計提已經(jīng)賣出去的設(shè)備了
辛苦圖片這個老師說下謝謝
老師:一固定資產(chǎn)原值為17590元,已折舊14775.6元,凈殘值為1759元,凈值是2814.4元。現(xiàn)把此固定資產(chǎn)處理,賣了1500元。那么,這筆業(yè)務(wù)怎么寫分錄?共需要寫幾筆業(yè)務(wù)就完整了?請老師指教!
你好老師,離職經(jīng)濟補償怎么計算?。啃枰陥髠€稅嗎,如何申報個稅
現(xiàn)在有電子發(fā)票了是不是進項抵扣可以不用打印出來留底了呀?
老師,通行費是專票和普票都可以低嗎?要填在A欄,還是9b
個稅是每月按累計預(yù)交,然后年末按總的報酬金額來計算嘛,要是本月達(dá)到了14.4萬元,那我下月工資是不是要按20%來繳納個稅了
麻煩圖片這個老師說下謝謝
上一年有留底稅額就說明這個留底稅額沒有參與上一年的稅負(fù)計算啊,為什么不算到下一年呢?
稅負(fù)是你交的稅費/銷售額,和你留底沒有關(guān)系
那意思就是說比如1月份有留底稅額,算2月的稅負(fù),是(銷項稅額減進項稅額加留底稅額)除以銷售額當(dāng)年算稅負(fù)要管上月的嗎?
應(yīng)交增值稅/銷售收入,應(yīng)交增值稅是銷項減去進項,這個進項,是從你銷項中實際抵扣的,你留底稅額沒有抵扣,不影響
我的意思我留底稅額下個月要抵扣,參與稅負(fù)計算嗎
下個月抵扣,算下個月的時間再計算
算下個月的稅負(fù)時就是要考慮上個月的留底稅額嗎?為什么齊紅老師那里說跨年的留底稅額在下一年度不參與稅負(fù)計算,這個留底稅額在下一年度也可以抵扣啊,問什么不參與下一年的稅負(fù)計算呢?
我們這邊是要參與的,可能老師用的其他計算方法,我們當(dāng)?shù)剡@邊是參與計算的 你能聯(lián)系到這個老師嗎?可以問問他