你進項稅大于銷項稅,月末可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
老師,每個月不管是交稅還是留抵,我都把銷項,進項清0,只在年底的時候清0,那年底我把全年的銷項,進項一次性結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢
請問我年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候啊,我有期末有那個留底額,那我是不是結(jié)轉(zhuǎn)的時候要在進項里面把這個留底額這一這一部分數(shù)給扣掉?
老師,我期末結(jié)轉(zhuǎn)進項銷項的時候發(fā)現(xiàn)2021年4月報表上面少申報了農(nóng)產(chǎn)品進項發(fā)票,稅務上我期末留底為0,但是做賬的話期末留底就要有少什么的這筆稅額,這個我該怎么做賬使期末數(shù)為零呢,我不想去更正申報稅額了
您好,21年10月之前的會計,做賬的時候,月末年末都沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,所以,截止到21年9月底,增值稅一直都是在進項稅額和銷項稅額里面累積著的,還有留底稅額,我要怎么才能把進項稅額和銷項稅額里面清0,把留底增值稅轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅?
老師好,之前稅務局的老師說讓我們簽一個放棄留底進項稅的聲明。那么我這個月在申報的時候,是不是應該把之前報表里面的上期留底稅額寫2314.82,在 進項稅額轉(zhuǎn)出 里面寫2314.82,然后應抵扣稅額合計、期末留底稅額為0?。?/p>
酒店行業(yè),跟抖音簽訂了一份合同,合同約定一年不滿10萬營收退部分服務費,我們已經(jīng)全額支付服務費,對方也開了發(fā)票過來,請問我這邊要怎么做分錄?我要掛著嗎
老師,你好,我想問一下,我們就是說要給別的公司開發(fā)票,嗯,如果說那個公司如果不用我們開的這個發(fā)票入賬會有什么影響嗎?允許這樣嗎?
老師我單位是個體戶,對公戶里沒錢,個人轉(zhuǎn)進4500,等公戶有錢,我立馬還款,這樣操作行嗎,謝謝老師
老師,我公司是一般納稅人,對方公司要求稅點要加錢,3%是普票(另加3個點),13%是專票(另加10個點),按那個比較好
其他應付款太多怎么平賬
個體工商戶開票金額由原來30萬元申請到80萬稅務上有什么變化嗎
老師,我申請增加開票額度。肇慶合同超時未確認。如何處理
老師只有銷售票,客戶都是幾個月或年底結(jié)賬,要怎么寫分錄
老師,對方給自己是不是只要開過發(fā)票不管專票普票,就可以在電子稅務局查到,不用挨個找對方要發(fā)票了吧?
老師,去年的發(fā)票今年直接入賬當期費用可以嗎?金額是44萬
那不是到年末了嗎?那要把那些余額都給結(jié)清啊嗯,但是你有留底額的話,那一部分不結(jié)吧,其他的要結(jié)掉
其他的也可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的