增值稅也是核定征收的嗎?核定多少?
老師,個(gè)體工商戶(hù)稅率3%減按1%,開(kāi)了普票,在申報(bào)增值稅減免稅申報(bào)表時(shí),減免的稅額要填寫(xiě)嗎?還是只填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表里“免稅銷(xiāo)售額”和“未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額”,免稅額寫(xiě)在“本期免稅額”這樣就可以呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)體戶(hù)申報(bào)增值稅季度不超過(guò)30W,未達(dá)起征點(diǎn)的銷(xiāo)售額比核定銷(xiāo)售額數(shù)額大,這樣可以嗎?
個(gè)體戶(hù)核定后開(kāi)了專(zhuān)票和普票申報(bào)增值稅時(shí)怎么申報(bào),核定銷(xiāo)售額那里和未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額都需要有數(shù)字嗎
定期定額戶(hù)報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)第11欄未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額怎么填 填實(shí)際開(kāi)票數(shù)還是核定的數(shù)額
老師個(gè)體戶(hù)開(kāi)了專(zhuān)票 它自動(dòng)申報(bào)了在免稅銷(xiāo)售額 未達(dá)到起征點(diǎn)那一欄對(duì)嗎 不是開(kāi)了專(zhuān)票要交增值稅嗎
老師房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問(wèn)一下,涉及商品銷(xiāo)貨退回,我在開(kāi)具紅字信息確認(rèn)表錄入時(shí)單價(jià)和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來(lái)的發(fā)票單價(jià)和金額是不含稅的,不確定我在開(kāi)紅字信息確認(rèn)單錄入時(shí)選含稅還是不含稅
調(diào)整2024年的營(yíng)業(yè)外收入增加了70萬(wàn)、營(yíng)業(yè)外支出增加了25萬(wàn)、用以前年度損益調(diào)整處理的、現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平、差額就是45萬(wàn)、怎么辦?
老師你好,我們公司舉行宣講大會(huì),組織游戲??蛻?hù)分了小組,前3名的小組一共有獎(jiǎng)金1萬(wàn)多塊錢(qián) 這個(gè)錢(qián)我們想以現(xiàn)金的形式發(fā)給小組,我的問(wèn)題是: 1、我們?cè)趺慈胭~?以什么做附件 2、算不算他們的偶然所得,實(shí)際是沒(méi)有辦法代扣代繳個(gè)稅?
24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時(shí)直接沖消未交增值稅可以嗎
河北省工商年報(bào)網(wǎng)址及申報(bào)流程
老師你好!房產(chǎn)稅計(jì)提和繳納的分錄是這樣做嗎?,計(jì)提時(shí) 借:稅金及附加-房產(chǎn)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交房產(chǎn)稅 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交房產(chǎn)稅 貸:銀行存款 謝謝
老師你好,請(qǐng)問(wèn)物業(yè)管理費(fèi)屬于印花稅征稅范圍嗎?
老師 請(qǐng)問(wèn)下 匯算清繳報(bào)送企業(yè)年度納稅申報(bào)表這個(gè)提示是什么意思啊 營(yíng)業(yè)收入這里有個(gè)黃色的嘆號(hào) 不知是哪里的問(wèn)題
沙場(chǎng)外購(gòu)砂石已付款怎么賬務(wù)處理?
增值稅核定了15000
沒(méi)有超過(guò)核定的金額
你好按核定的金額填寫(xiě) 不交稅就行?
那銷(xiāo)售額只填15000和49524.75就行?
沒(méi)有超過(guò)核定的就按核定這個(gè)數(shù)據(jù)填寫(xiě)。
但是提交時(shí)比對(duì)不通過(guò)
用發(fā)票咱也是開(kāi)的1%的吧,把減免的2%填寫(xiě)在減免表里。
然后主表的18行也填寫(xiě)上這個(gè)減免。
申報(bào)時(shí)他自己代出來(lái)了,但是顯示一條未通過(guò)
你你1%的是你專(zhuān)用發(fā)票是按1%開(kāi)的吧,要是就按我說(shuō)的填寫(xiě)一下。 要是自動(dòng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù)不通過(guò),那這個(gè)你要找稅務(wù)局。就是在自己不能改動(dòng)的情況下要找稅務(wù)局。