不用減征額直接在增值稅申報(bào)表填寫(xiě)的,實(shí)際是以你們真實(shí)稅率做賬
老師,小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)表只填免稅銷(xiāo)售額1萬(wàn),未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額填1萬(wàn),只它的都不填,那增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表還需要填嗎?
老師,小規(guī)模納稅人第四季度開(kāi)了普票20000,未達(dá)起征點(diǎn),申報(bào)增值稅時(shí),要不要填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表?我在主表填了3%的免稅額
增值稅1%怎么報(bào)增值稅。沒(méi)有超過(guò)免征額,在10欄寫(xiě)了銷(xiāo)售額,這樣小微企業(yè)免稅額就是按照3%算的,填寫(xiě)減免稅申報(bào)表調(diào)整增值稅那個(gè)數(shù)嗎
老師,個(gè)體工商戶(hù)稅率3%減按1%,開(kāi)了普票,在申報(bào)增值稅減免稅申報(bào)表時(shí),減免的稅額要填寫(xiě)嗎?還是只填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表里“免稅銷(xiāo)售額”和“未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額”,免稅額寫(xiě)在“本期免稅額”這樣就可以呢?
老師 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)銷(xiāo)售收入是3萬(wàn)元,是寫(xiě)在第10行還是11行? 在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),將銷(xiāo)售額填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”(若登記注冊(cè)類(lèi)型為個(gè)體工商戶(hù),則應(yīng)填寫(xiě)在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額”),如果沒(méi)有其他免稅項(xiàng)目,無(wú)需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎