簡直就是扯淡,可以報銷的,在匯算清繳前都可以報銷
老師,我想請問一下,我新入職了一家建筑公司,這家公司,2017年成立,2019年10月以后才有業(yè)務(wù),以及賬務(wù)。但是我面試的時候了解到,說是2019年的財務(wù)報表利潤虛高,因為在年底開出的銷項發(fā)票,但是成本票都是在次年給過來的。由于他們馬上要審計。請問,這個情況,是可以怎么調(diào)一下嗎?
老師,有這樣一個情況,我們?nèi)ツ曩徺I了38元的東西,但是沒開到發(fā)票,我做了暫估入賬,并且,去年已領(lǐng)取入成本。但是直到現(xiàn)在也沒開到發(fā)票來報銷,報銷人說他不報銷了,那我就要沖銷暫估并且調(diào)整成本,又跨年度了,我想請問我該如何做分錄呢,金額倒不大就38元
老師,您好!有個問題麻煩請教一下您,我們有個磚廠,2021年12月份我們給一建筑公司開了100萬的磚的發(fā)票,當(dāng)時雙方約定能用我們100萬的磚,截止現(xiàn)在對方只用了我們46萬的磚,說是再不用了,剩余54萬的發(fā)票對方要求紅沖發(fā)票,鐘老師,我想問一下像這種情況如果紅沖發(fā)票稅務(wù)風(fēng)險大不大?如果分局要問紅沖發(fā)票這么大金額的發(fā)票我們?nèi)绾谓o分局解釋?還有就是紅沖發(fā)票影響的是今年的銷售額嗎?要不要調(diào)整2021年度匯算清繳申報表?
想問下,2023年和別人買了東西,對方開了2023年的發(fā)票,在2024年想要申請付款時候,拿著2023年的發(fā)票給財務(wù)報銷,財務(wù)說跨年發(fā)票不能報銷,請問這種情況如何解決?
想問下,2023年和別人買了東西,對方開了2023年的發(fā)票,在2024年想要申請付款時候,拿著2023年的發(fā)票給財務(wù)報銷,財務(wù)說跨年發(fā)票不能報銷,請問這種情況如何解決?
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎