同學(xué)你好 一月份調(diào)整12月的嗎 是什么會計準(zhǔn)則
請問下,小規(guī)模納稅人,19年度的附加稅計提多了,今年一月紅字沖減錯了,按照,借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)(城建稅,教育附加,地方教育附加,水利建設(shè))這樣做了,20年每月計提的稅金及附加也有減免又陸續(xù)沖減,導(dǎo)致利潤表稅金及附加本年累計是負(fù)數(shù),我該怎么重新做一個年初沖減的分錄呢,沒有以前年度損益調(diào)整科目。
老師您好,我是一般納稅人,七月份計提了附加稅之后在8月繳納的時候發(fā)現(xiàn)免稅,然后我在8月做了紅字分錄沖減了附加稅,問題來了,第三季度的報表里面,營業(yè)稅金及附加這一欄,因為8月憑證結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候就有了貸方負(fù)數(shù),所以導(dǎo)致第三季度本期的教育費(fèi)附加這一欄金額對不上本月實際的教育費(fèi)附加,這怎么辦呢?第三季度報表這樣正確嗎?
老師,我們公司在發(fā)生支出的時候還沒有簽合同,所以費(fèi)用記在了項目上,主營業(yè)務(wù)成本-項目成本,這個月合同簽回來了,但是主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目,每個月都結(jié)轉(zhuǎn)了,我現(xiàn)在怎么樣才能把之前記在項目成本的金額轉(zhuǎn)到合同成本里?
如何沖回上月多計提的稅費(fèi),營業(yè)稅金及附加,這個是損益類科目,期末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候結(jié)轉(zhuǎn)掉了,但是我上個月多計提了,這會導(dǎo)致費(fèi)用虛增了,怎么重回呢
12月由于加計抵減導(dǎo)致上月多計提了稅費(fèi),計提的時候附加稅計提到營業(yè)稅金及附加,但這個是損益類科目,期末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候結(jié)轉(zhuǎn)掉了,可實際我在這個月并沒有繳納那么多,由此導(dǎo)致的稅費(fèi)虛增如何沖回呢
項目上租賃甲方的房子,裝修改造支出,計入長期待攤費(fèi)用,還是間接費(fèi)用,裝修費(fèi)合適?
其他應(yīng)付款可以對沖庫存嗎
對方開票開錯了,但是我這邊7月已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,怎么辦,老師
請問,我更正24年出口發(fā)票,改為內(nèi)銷,需要注意什么
內(nèi)部企業(yè)之間借款計提財務(wù)費(fèi)用滿足什么條件企業(yè)所得稅匯算清繳可扣
老師,我要調(diào)整同一個庫存產(chǎn)品的不同規(guī)格,就是增加A產(chǎn)品5L規(guī)格的0.02噸,成本是210元;減少A產(chǎn)品10L規(guī)格的0.02噸,成本是169元。這個調(diào)整的會計分錄怎樣做呢?
一般納稅人公司準(zhǔn)備注銷,現(xiàn)賬面預(yù)收掛了5萬(當(dāng)時備注是往來款),銀行存款2萬,未分配負(fù)數(shù),有庫存,現(xiàn)清賬,這5萬可開發(fā)票或退回,是建議退回還是開票呢?因為退回的話錢不夠,就要找股東或兄弟公司借款,注銷的時候也還是欠著其他應(yīng)付款,開票的話要交6%全額的銷項稅(沒有進(jìn)項)
老師,自閉癥康復(fù)機(jī)構(gòu),開發(fā)票增值稅免稅嗎
21年年利潤300萬以上所得稅繳納的幾個點?有減半優(yōu)惠嗎?
購買軟件產(chǎn)品100000元,收到國家補(bǔ)貼60000元,60000元入什么費(fèi)用?
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,
之前咋做的分錄呢 寫給我看看 不然沒法給你具體的科目