申請開具紅字發(fā)票,再重新開具發(fā)票
老師對方發(fā)票開錯了,我這邊也已經(jīng)抵扣了但是還未做賬,我要怎么來處理呢?謝謝
收到兩張上個月的專票,對方開票賬戶開錯了,需要重開,我這邊沒有認證抵扣,但是已經(jīng)付款了,需要把錯的發(fā)票退還嗎?
開票過去對方已經(jīng)認證抵扣了,應(yīng)該怎么辦,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)票開錯了
老師您好,對方給我開了張發(fā)票,現(xiàn)在對方說開錯了,但是我已經(jīng)認證了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
對方開錯票,我這邊已經(jīng)勾選認證了,應(yīng)該怎么處理
公司給財務(wù)轉(zhuǎn)錢 寫的備用金 后面用發(fā)票沖還是 還回去
我們給甲方做的消防改造工程,開票可以開 建筑服務(wù)*工程服務(wù)嗎一般納稅人 9個點的
老師您好,持有待售資產(chǎn)是賬面價值與公允價值減去出售費用后孰低計量。我記得還有一個是孰高計量。老師,是哪個呀
租賃激勵在租賃付款額中扣除,怎么直接從使用權(quán)資產(chǎn)里扣,那租賃負債不就沒變?
老師商譽1000是怎么算出來的?
老師,快遞物流公司為客戶運輸?shù)耐瑫r,如果為客戶也提供了物流輔助服務(wù),那這部分物流輔助服務(wù)費也屬于快遞公司的收入嗎
2×24 年,甲公司實現(xiàn)利潤總額210 萬元,包括:2×24 年收到的國債利息收入10 萬元,因違反環(huán)保法規(guī)被環(huán)保部門處以罰款20 萬元。甲公司2×24 年初遞延所得稅負債余額為20 萬元,年末余額為25 萬元,上述遞延所得稅負債均產(chǎn)生于固定資產(chǎn)賬面價值與計稅基礎(chǔ)的差異。甲公司適用的所得稅稅率為25%。不考慮其他因素,甲公司2×24 年的所得稅費用為,老師,這道題怎么做?
你好,老師,每季度交的房產(chǎn)稅不是按這個原值計算的嗎?怎么還要除以4
老師之前報關(guān)出口的單子開進來的專票 現(xiàn)在退不了稅了 那這票可以用來抵內(nèi)銷的吧
老師,請問辣椒籽開發(fā)票的大類屬于什么?
帳上應(yīng)該怎么做
收到紅字發(fā)票,做相反分錄
需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎,電子稅務(wù)局需要操作嗎?
需要進項稅額轉(zhuǎn)出。附表2有紅字發(fā)票進項轉(zhuǎn)出對應(yīng)欄