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Q

老師對方發(fā)票開錯了,我這邊也已經(jīng)抵扣了但是還未做賬,我要怎么來處理呢?謝謝

2021-03-01 16:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-01 16:53

你好,需要退回對方作廢,你方做進項稅額轉(zhuǎn)出處理?

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快賬用戶3502 追問 2021-03-01 16:57

發(fā)票是1月份的,我這邊需要給他開紅字信息表是嗎?在稅控盤里面開就可以是不?

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齊紅老師 解答 2021-03-01 16:59

你好,這邊需要給他開紅字信息表,是的?

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快賬用戶3502 追問 2021-03-01 17:06

我想知道對我這個月報稅有什么影響?謝謝

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齊紅老師 解答 2021-03-01 17:07

你好,我這個月報2月份的稅款是正常申報 4月份報3月份的時候,按正數(shù)發(fā)票減去負數(shù)發(fā)票之后的金額申報?

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快賬用戶3502 追問 2021-03-01 17:09

我是購買方是不是應(yīng)該加負數(shù)發(fā)票的金額才對哦?老師

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齊紅老師 解答 2021-03-01 17:10

你好,購買方,是正數(shù)進項發(fā)票—負數(shù)進項發(fā)票,才是實際進項金額?

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快賬用戶3502 追問 2021-03-01 17:15

賬務(wù)上面做了進項轉(zhuǎn)出,后面的進項按正常分錄做就可以了是嗎?老師

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齊紅老師 解答 2021-03-01 17:16

你好,這個是進項稅額負數(shù),而不是進項稅額轉(zhuǎn)出的 進項稅額負數(shù)與?進項稅額轉(zhuǎn)出 不是一回事的?

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快賬用戶3502 追問 2021-03-01 17:18

我開了紅字信息表賬務(wù)要怎么寫分錄哦?老師

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齊紅老師 解答 2021-03-01 17:19

你好,開了紅字信息表,暫時不需要做分錄,是取得了進項負數(shù)發(fā)票才做相應(yīng)分錄的?

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快賬用戶3502 追問 2021-03-01 17:21

對方會重新開票過來(稅率開錯了),也不需要做分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-01 17:25

你好,重新開票過來發(fā)票,才需要做相應(yīng)分錄的?

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快賬用戶3502 追問 2021-03-01 17:26

這個分錄要怎么做?謝謝

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齊紅老師 解答 2021-03-01 17:28

你好,借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 這個分錄的借貸方都是負數(shù)

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你好,需要退回對方作廢,你方做進項稅額轉(zhuǎn)出處理?
2021-03-01
您好,不建議先行抵扣,建議取得發(fā)票后,再進行勾選抵扣為宜。
2021-01-04
你好,上個月你們是怎么做賬的呢?麻煩發(fā)一下
2025-04-10
復(fù)印一份,把發(fā)票退回,收到正確的發(fā)票后附在憑證后邊就是
2023-07-29
那么你們原分錄紅沖就行
2024-12-26
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