借:銀行存款
貸:營業(yè)外收入
我方是購買方,收到發(fā)票是13800元,實際付款是13350元,有450元是銷售方去申請國家農產品的運費補貼,運費根本不用購買方支付。這個怎么做帳?
二、資料:久安企業(yè)2018年1月份發(fā)生下列經濟業(yè)務(不考慮相關稅費):1.支付全年財產保險費24000元。2.銷售產品一批。貨款120000元,當即收回50000元,其余貨款尚未收回。該批產品的制造成本90000元。3.收到上月的應收貨款60000元,存入銀行。4.收到購貨單位的預付貨款100000元,存入銀行。5.預付第-季度固定資產租金60000元。三、要求:3.采用收付實現(xiàn)制會計核算基礎確認1月份的收入。
1.收到張三投入的資本金10萬元 2.購買材料38萬,稅率13%,運費1000,裝卸費500元,貨款已付,物流費未付,已入庫 3.購買固定資產60000元,稅率13%,安裝費1800,保險2000元,銀行付款40000元 ,已交付使用
久安企業(yè)2022年1月份發(fā)生下列經濟業(yè)務(不考慮相關稅費):(20分)1.支付全年財產保險費24000元;2銷售產品一批,貨款120000元,當即收回50000元,其余貨款尚未收回。該批產品的制造成本90000元;3收到上月的應收貨款60000元,存入銀行;4收到購貨單位的預付貨款100000元,存入銀行;5預付第一季度固定資產租金60000元。要求1計算采用權責發(fā)生制會計核算基礎確認1月份的收入、費用2計算采用收付實現(xiàn)制會計核算基礎確認1月份的收入、費用。
1.從銀行提取現(xiàn)金8000元備用。2.接受投資者投資專利權,價值100000元。3.購入不需要安裝的機器設備一臺,價值50000元,增值稅6500元,以銀行存款支付。4.購買材料一批,價款60000元,增值稅7800,材料已經驗收入庫,貨稅款尚未支付。5.生產I號產品耗用材料100000元,II號產品耗用材料150000元,車間一般耗用材料5000元,廠部耗用材料2500元。6.銷售I號產品80臺,單價4000元,增值稅稅率為13%,貨稅款已收,存入銀行。7.企業(yè)收到外部的捐贈60000元,存入銀行。
有關工資薪金問題,基本工資3000崗位500交通補貼500話費補貼300減掉請假100合計4200.問1.個稅申報是按4200申報吧?2.社保繳費基數(shù)是按3000吧?公積金繳費基數(shù)按多少?
對方客戶不付款 溝通完 對方客戶經理自己墊付 后期他們公司打款了再讓我們打款給他個人 這怎么操作有什么風險 怎樣操作比較合規(guī)
公戶沒有接手銀行承兌的功能,可以直接去銀行開通嗎
老師,核對賬目的時候,發(fā)現(xiàn)把保潔2月份工資多計提了一遍,我是否可以現(xiàn)在紅沖掉?
一般納稅人代加工烘干開發(fā)票的稅率是幾個點
老師好,中級會計師證書有含金量嘛?好找工作不?
老師 公司租房是不是來發(fā)票才能攤銷 公司租車也一樣吧
有一筆貨款發(fā)票收到了,計入成本了,但是部分貨款不是對公戶付的款,這個怎么記呢,可以沖其他應付款嗎 這個應付賬款
老師,我們是建筑公司,跨區(qū)項目工地上工人在外面餐館吃飯的餐費,住宿費,記入工程施工一間接費,還過應付職工薪酬一褔利費不呢?我們一般都是工期在一個月左右,不會住項目上。
老師下午好!想問下暫估入賬這個科目掛賬的時候:借:原材料,貸:應付賬款-原材料暫估入庫,還是貸:應付賬款-供應商名稱暫估入庫
軟件產品補貼款是要繳企業(yè)所得稅的嗎?
要的,這個要交企稅的