可以的,可以這樣操作的
我們是第三方,顧客給我們返款的,用私戶打進(jìn)了我們公戶,然后一直掛了很久其他應(yīng)付款,現(xiàn)在我們要清理往來 ,怎么操作比較合適呢
老師 我們是一個(gè)第三方物損公司,和保險(xiǎn)公司合作的,比如某個(gè)車輛裝到高架橋上的燈了,我們作為第三方去溝通處理,保險(xiǎn)公司會(huì)打款到我公司 ,然后我們?cè)偃ズ褪軗p方溝通賠償,把款支付給受損方 通常受損方是個(gè)人,這種會(huì)導(dǎo)致的結(jié)果保險(xiǎn)公司打款給我們 我們給他開票 我們支付給受損方 是對(duì)公轉(zhuǎn)出的,個(gè)人是沒法給我們開票的 只有銷項(xiàng) 沒有進(jìn)項(xiàng),稅務(wù)上怎么處理
老師,您好,我們這邊的有個(gè)簽訂的精開荒合同,對(duì)方的違約保證金是個(gè)人打款 進(jìn)來的,這樣操作不對(duì)吧是吧,他們應(yīng)該對(duì)公打給我們吧。因?yàn)楹灪贤臅r(shí)候有指定對(duì)公戶。這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?可以怎樣規(guī)避一下
老師,合作伙伴有項(xiàng)目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業(yè)務(wù)提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開發(fā)票,我們公司對(duì)公轉(zhuǎn)賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說,項(xiàng)目沒有結(jié)束客戶付款到我們公司,不可以支付對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業(yè)務(wù)提成),要等到項(xiàng)目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對(duì)方寫借條,作為借款支付給個(gè)人。 現(xiàn)在有兩個(gè)疑問:1、有的合作伙伴在提供借條的同時(shí),也提供了發(fā)票+對(duì)應(yīng)的名義合同,這些發(fā)票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應(yīng)收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對(duì)方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉(zhuǎn)回(這賬面做借款收回),然后再依據(jù)發(fā)票付款?
老師,我們每個(gè)月有不少無票收入,對(duì)方也不要票,打款方式大多是pos機(jī)給我們付款到我們對(duì)公賬戶,金額每月累積下來都比較多,這樣的話,我們公司都有啥風(fēng)險(xiǎn),怎樣規(guī)避這些風(fēng)險(xiǎn)呢,除了公對(duì)公之外的其他收款方式哪種還能比較好呢?謝謝老師!
老師年初未分配利潤7200和9800是怎么算出來的?謝謝
老師對(duì)于計(jì)算基本每股收益的時(shí)候,他的股數(shù)我分不清什么類型要算時(shí)間的加權(quán)平均,什么類型不要算時(shí)間的加權(quán)平均。
國家開放大學(xué)??飘厴I(yè)證書可以報(bào)考稅務(wù)師嗎。工作年限有
公司給財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)錢 寫的備用金 實(shí)際是無票支出 后面用發(fā)票沖還是 還回去
公司給財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)錢 寫的備用金 后面用發(fā)票沖還是 還回去
我們給甲方做的消防改造工程,開票可以開 建筑服務(wù)*工程服務(wù)嗎一般納稅人 9個(gè)點(diǎn)的
老師您好,持有待售資產(chǎn)是賬面價(jià)值與公允價(jià)值減去出售費(fèi)用后孰低計(jì)量。我記得還有一個(gè)是孰高計(jì)量。老師,是哪個(gè)呀
租賃激勵(lì)在租賃付款額中扣除,怎么直接從使用權(quán)資產(chǎn)里扣,那租賃負(fù)債不就沒變?
老師商譽(yù)1000是怎么算出來的?
老師,快遞物流公司為客戶運(yùn)輸?shù)耐瑫r(shí),如果為客戶也提供了物流輔助服務(wù),那這部分物流輔助服務(wù)費(fèi)也屬于快遞公司的收入嗎
怎么打款備注 我后期還要退給對(duì)方
可以備注:臨時(shí)資金周轉(zhuǎn)
用簽文件嗎
后期直接他們公司打款了還要退給對(duì)方項(xiàng)目經(jīng)理
不用,通常不用簽訂文件的,后期原路退還
好的 不用任何紙質(zhì)文件哈 就是后期收到了對(duì)方項(xiàng)目款 再還給對(duì)方項(xiàng)目經(jīng)理個(gè)人就可以對(duì)嗎
有沒有啥風(fēng)險(xiǎn)呢
沒有的,沒有風(fēng)險(xiǎn)的
好的 謝謝
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!