你好,多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,跨年沖銷分錄是 借:庫存商品,貸:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
老師您好,比如我2022年暫估了一次成本,2022年結(jié)賬了,在2023年2月份收到了暫估的那筆成本,怎么沖去年的暫估呢?分錄該怎么寫呢?
老師,我們2022年交水費(fèi)5萬,有一部分計(jì)入2022年成本了,然后有一部分進(jìn)2023年1月份成本了,但是2023年2月收到了別用用我們水的水費(fèi)11000萬,(之前沒人告訴我有這11000萬)我已經(jīng)在2023年1月上年成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了,我收到這11000元怎么做分錄,是不是要沖減之前的成本
老師我想問一下2022年跨年開具的建筑服務(wù)工程款發(fā)票,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)該筆開具發(fā)票的成本,抵扣進(jìn)行繳納增值稅了,2023年3月沖紅該筆發(fā)票,我需要沖紅涉及到的收入和成本嗎,分錄咋做合適
2022年暫估時(shí)做的分錄是借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款—暫估,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,2023年3月收到的發(fā)票,請(qǐng)問下跨年紅沖暫估分錄怎么做?
2022年多結(jié)轉(zhuǎn)了成本 我在2023年沖回,咋做分錄涉及跨年
老師,協(xié)會(huì)單位給我司提供的一個(gè)展位展示我司產(chǎn)品。發(fā)票開的會(huì)展服務(wù)*會(huì)務(wù)費(fèi),這種入哪個(gè)科目
公司名下一輛車舊車置換的新車,然后新舊怎么做分錄
買50000材料多少錢賣出去合適
買50000材料多少錢賣出去合適
老師您好 我們是家具總代 總部給我開具的商品是13個(gè)點(diǎn) 但是一些扣費(fèi)之類的按照平臺(tái)使用費(fèi)開給我們6個(gè)點(diǎn) 我們可以給們的下線也這么開嗎? 商品開13個(gè)點(diǎn) 扣費(fèi)之類的按照服務(wù)費(fèi)開6個(gè)點(diǎn)
老師,我們把銷售方開的票已抵扣,現(xiàn)在要沖紅,哪方先發(fā)起
你好,老師,我們公司的門面對(duì)外出租都需要交什么稅種?我們公司在銀行貸款還需要交什么稅嗎?
老師,小企業(yè)納稅人,私募基金,用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?
總公司的人員能以分公司法人或者財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份登錄電子稅務(wù),然后為其添加新的辦稅人員嗎?
運(yùn)輸公司去年成立的 有業(yè)務(wù)但之前的會(huì)計(jì)至今沒有交印花稅,怎么處理呢?
小企業(yè)哪有以前年度損益調(diào)整這科目
你好,多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,跨年沖銷分錄是 借:庫存商品,貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)?
我用的是利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),但是資產(chǎn)負(fù)債表里不顯示這金額,利潤(rùn)表里顯示
你好,利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),應(yīng)當(dāng)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)欄次體現(xiàn),而不在利潤(rùn)表體現(xiàn)才是?。闶遣皇钦f反了呢)
反正現(xiàn)在就差這金額,是的,利潤(rùn)表少這數(shù)字
你好,利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),應(yīng)當(dāng)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)欄次體現(xiàn),而不在利潤(rùn)表體現(xiàn) 發(fā)生了這個(gè)業(yè)務(wù),資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的關(guān)系就是 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)%2B調(diào)整的金額