你好,是業(yè)務(wù)取消了還是需要重新開(kāi)?
我公司為小規(guī)模納稅人,2022年9月16日開(kāi)具增值稅專票價(jià)稅合計(jì)148000元,其中銷(xiāo)售額143689.32元,增值稅4310.68元,10月份申報(bào)增值稅時(shí)已經(jīng)繳納。2023年1月1日,購(gòu)買(mǎi)方要求把發(fā)票開(kāi)成2023年的,于是收到退回發(fā)票后,按照3%的稅率重新開(kāi)具,并且填了紅字信息申請(qǐng)表,但是忘了開(kāi)具紅字發(fā)票。2023年4月份申報(bào)增值稅時(shí)需要需要發(fā)現(xiàn)需要繳納增值稅4310.68元。請(qǐng)問(wèn):如果4月份開(kāi)了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款?還是需要先繳納,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者開(kāi)了紅字發(fā)票后可以先申請(qǐng)退稅?
我公司為小規(guī)模納稅人,2022年9月16日開(kāi)具增值稅專票價(jià)稅合計(jì)148000元,其中銷(xiāo)售額143689.32元,增值稅4310.68元,10月份申報(bào)增值稅時(shí)已經(jīng)繳納。 2023年1月1日,購(gòu)買(mǎi)方要求把發(fā)票開(kāi)成2023年的,于是收到退回發(fā)票后,按照3%的稅率重新開(kāi)具,并且填了紅字信息申請(qǐng)表,但是忘了開(kāi)具紅字發(fā)票。 2023年4月份申報(bào)增值稅時(shí)需要需要發(fā)現(xiàn)需要繳納增值稅4310.68元。 請(qǐng)問(wèn):如果4月份開(kāi)了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款?還是需要先繳納,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者開(kāi)了紅字發(fā)票后可以先申請(qǐng)退稅?
你好,請(qǐng)問(wèn)一下:我公司為小規(guī)模納稅人,2022年9月16日開(kāi)具增值稅專票價(jià)稅合計(jì)148000元,其中銷(xiāo)售額143689.32元,增值稅4310.68元,10月份申報(bào)增值稅時(shí)已經(jīng)繳納。2023年1月1日,購(gòu)買(mǎi)方要求把發(fā)票開(kāi)成2023年的,于是收到退回發(fā)票后,按照3%的稅率重新開(kāi)具,并且填了紅字信息申請(qǐng)表,但是忘了開(kāi)具紅字發(fā)票。2023年4月份申報(bào)增值稅時(shí)需要需要發(fā)現(xiàn)需要繳納增值稅4310.68元。請(qǐng)問(wèn):如果4月15日以前開(kāi)了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款?還是需要先繳納,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者開(kāi)了紅字發(fā)票后可以先申請(qǐng)退稅?麻煩說(shuō)具體一點(diǎn),謝謝
老師我想問(wèn)一下2022年跨年開(kāi)具的建筑服務(wù)工程款發(fā)票,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)該筆開(kāi)具發(fā)票的成本,抵扣進(jìn)行繳納增值稅了,2023年3月沖紅該筆發(fā)票,我需要沖紅涉及到的收入和成本嗎,分錄咋做合適
本月5月開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票(工程服務(wù)發(fā)票)也就是實(shí)際結(jié)算金額比去年2022年開(kāi)票金額要少11萬(wàn),所以就在今年5月份開(kāi)了紅沖發(fā)票11萬(wàn),同時(shí)沖減成本(收到紅沖成本發(fā)票10萬(wàn))2022年的匯算清繳的截止時(shí)間是2023.5.30號(hào),我在2023.5.10號(hào)已經(jīng)做了匯算清繳,也提交了申報(bào),就是還有要補(bǔ)交的稅款還沒(méi)有扣款,那我想問(wèn) 下關(guān)于紅沖的收入以及紅沖的成本應(yīng)該如何做賬?
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的備查資料中,研發(fā)人員名單和研發(fā)人員編制是一個(gè)項(xiàng)目做一個(gè)名單和編制還是把當(dāng)年的總得研發(fā)人員和編制做個(gè)表?
匯算清繳里面的期間費(fèi)用表,需要把銷(xiāo)管財(cái)費(fèi)用分別年合計(jì)金額填入嗎
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)人所得稅,是在自然人電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報(bào)嗎
老師您好,我在做賬的過(guò)程當(dāng)中,接手了前任會(huì)計(jì)的賬,我發(fā)現(xiàn)管家婆里面應(yīng)付賬款里面有很多往來(lái)的期初數(shù)沒(méi)有,請(qǐng)問(wèn)我怎么調(diào)賬?
老師,公司購(gòu)買(mǎi)了2箱抽紙56元,用于老板辦公室及他的小餐廳,請(qǐng)問(wèn)老師這56元怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
劃線的是不是錯(cuò)了,應(yīng)該是庫(kù)存現(xiàn)金
匯算清繳24年有兩千多稅收滯納金,是不是要做調(diào)增呀
管理費(fèi)用—福利費(fèi),關(guān)于職工的福利費(fèi),是否可以放在匯算清繳報(bào)表的A105050表格的職工福利費(fèi)支出里面。
現(xiàn)在銀行貸款都需要打到第三方收款,相當(dāng)于你要貸這筆款,必須是你要付對(duì)方公司的貨款之類(lèi)的,錢(qián)必須打到對(duì)方公司的賬戶,其實(shí)又沒(méi)有這邊筆款需要付,只是為了貸款虛構(gòu)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),對(duì)于對(duì)方公司這筆款又屬于收入,這種為了貸款虛構(gòu)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)?
老師,我在做 24 年匯算清繳。老師,我有一筆報(bào)銷(xiāo),跨年了。這筆報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)22799.81 元,和業(yè)務(wù)招待費(fèi) 1243.8 元,共計(jì) 24043.61 元。我是需要在 24 年匯算清繳納稅調(diào)減,25 年匯算清繳納稅調(diào)增對(duì)嗎[疑問(wèn)]
甲方總包沒(méi)有入賬抵扣退回給我了,不打算給錢(qián)了這個(gè)工程已經(jīng)完工了有可能要爛尾了
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù) 借工程施工,但是你工程施工有余額了吧,你看一下。
老師不走未分配利潤(rùn)這個(gè)科目嗎我小企業(yè)準(zhǔn)則跨年了
你好,如果你做未分配利潤(rùn)的話,你的增值稅銷(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額不一致。
我看了一下去年這筆建筑服務(wù)的發(fā)票開(kāi)了50萬(wàn),我沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn)成本,直接做盈利了,老師是不是我只要直接紅沖第一筆主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就可以了
對(duì)的,是的,是這么做的。
老師你這個(gè)做法是不是去年的就不動(dòng)了,改變了今年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,相當(dāng)于增值稅申報(bào)自動(dòng)抵減的意思是嗎
是的是的,是這么做的,是這么理解的。
嗯,謝謝老師
不用客氣,工作愉快