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老師我想問(wèn)一下2022年跨年開(kāi)具的建筑服務(wù)工程款發(fā)票,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)該筆開(kāi)具發(fā)票的成本,抵扣進(jìn)行繳納增值稅了,2023年3月沖紅該筆發(fā)票,我需要沖紅涉及到的收入和成本嗎,分錄咋做合適

2023-04-17 12:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-17 12:35

你好,是業(yè)務(wù)取消了還是需要重新開(kāi)?

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快賬用戶3530 追問(wèn) 2023-04-17 12:36

甲方總包沒(méi)有入賬抵扣退回給我了,不打算給錢(qián)了這個(gè)工程已經(jīng)完工了有可能要爛尾了

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齊紅老師 解答 2023-04-17 12:39

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù) 借工程施工,但是你工程施工有余額了吧,你看一下。

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快賬用戶3530 追問(wèn) 2023-04-17 12:41

老師不走未分配利潤(rùn)這個(gè)科目嗎我小企業(yè)準(zhǔn)則跨年了

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齊紅老師 解答 2023-04-17 12:45

你好,如果你做未分配利潤(rùn)的話,你的增值稅銷(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額不一致。

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快賬用戶3530 追問(wèn) 2023-04-17 12:46

我看了一下去年這筆建筑服務(wù)的發(fā)票開(kāi)了50萬(wàn),我沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn)成本,直接做盈利了,老師是不是我只要直接紅沖第一筆主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就可以了

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齊紅老師 解答 2023-04-17 12:49

對(duì)的,是的,是這么做的。

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快賬用戶3530 追問(wèn) 2023-04-17 12:50

老師你這個(gè)做法是不是去年的就不動(dòng)了,改變了今年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,相當(dāng)于增值稅申報(bào)自動(dòng)抵減的意思是嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-17 12:51

是的是的,是這么做的,是這么理解的。

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快賬用戶3530 追問(wèn) 2023-04-17 12:54

嗯,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-04-17 12:58

不用客氣,工作愉快

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你好,是業(yè)務(wù)取消了還是需要重新開(kāi)?
2023-04-17
你好,建議直接做到今年就可以的,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
2023-05-19
您好,1.小規(guī)模開(kāi)給你的,是不認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的對(duì)吧。 借:應(yīng)付賬款 貸:利潤(rùn)分配 2.普票:開(kāi)票方隨時(shí)可以紅沖的
2024-06-19
您好 把前面暫估的紅沖 然后按照正確的入賬就好了
2021-09-26
(1)先做一筆沖銷(xiāo)3月無(wú)票收入的憑證摘要寫(xiě):上月無(wú)票收入,本月已開(kāi)票。會(huì)計(jì)分錄為: 借:銀行存款(紅字) 貨:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) 貨:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)(紅字) (2)根據(jù)開(kāi)具的發(fā)票入賬 借:銀行存款 貨:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貨:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
2023-11-07
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