學(xué)員朋友您好,一般年終獎可以單獨申報,這樣可以少交一點
老師我上年12月份把當年的年終獎20000元做在了12月份工資表中并計提了12月份的工資 借:管理費用—工資47627 貸:應(yīng)付職工薪酬貸—工資47627 借:應(yīng)付職工薪酬—工資3543 貸:其他應(yīng)付款—個人社保3543 12月工資年終獎一月發(fā)放,二月申報個稅時年終獎算上年度還是這年的,47627元的應(yīng)發(fā)工資包含年終獎,那我應(yīng)該怎么申報的?申報數(shù)據(jù)應(yīng)該是多少
就是做 2020年度匯算清繳的時候,在今年發(fā)了一筆去年的年終獎,我看網(wǎng)上說是除12月的數(shù)換算到每個月去,我就在匯算清繳那里點進去把工資收入加上了年終獎除下來的數(shù),補交了稅,完后聽說今年發(fā)的不用在2020年匯算清繳補交,是不是還可以更改退稅呢
老師好!上年度申報的個稅,12月份的累計收入不是整 年度的累計數(shù),在8月份終斷重新開始生成的累計數(shù),但1-8月的累計數(shù)加上9-12月的累計數(shù)與發(fā)放工資總額一致,是否會影響到年度匯算清繳,需要去稅局進行調(diào)整 嗎?
老師,我想問一下,上一任會計由于1月太忙,所以沒按時做賬,當時第四季度企業(yè)所得稅就直接0報了。到了3月我接手她的工作了,發(fā)現(xiàn)年后回來的跨年發(fā)票她在21年12月也沒有計提,如果我把跨年票在去年12月計提了,在22年3月沖減之前計提,然后按正確的入賬,但是由于第四季度企業(yè)所得稅她0申報,如果匯算清繳我把全年的成本填進申報表里,這樣數(shù)據(jù)和第四季度企業(yè)所得稅申報的數(shù)據(jù)就不一樣了,因為到了12月,所以報表的數(shù)據(jù)是全年累計的。面對這種情況,老師,我該怎么做?
老師,2022年12月個人所得稅我已經(jīng)申報了,但是全年一次性獎金我去導(dǎo)入數(shù)據(jù),系統(tǒng)提示我2022年12月數(shù)據(jù)已申報,不能修改明細數(shù)據(jù),到時候我們要發(fā)放年終將時候,我們是要給他們申報個稅,他們年鐘獎也要算在他們2022年收入里面。這個應(yīng)該怎么辦呀
老師您好,請問灑水車是否需要繳納車輛購置稅
老師,個體戶應(yīng)納稅所得額不超200萬減半增收,是季度可以享受嗎
老師,我最近找了個工作,一個地方,一個老板開了2個店,一個是36間房的酒店,一個是4000多平米的賣廠,就招了一個會計,酒店一周去一次,主要再賣場,我咋感覺每天特別累,忙不完。瑣事一堆,開票,付款,做賬內(nèi)賬,外賬。我想提出來。不接酒店了。
老師好 想問下 去年的一筆收入 按照未開票收入入賬 今年要求補開發(fā)票 請問如何做賬呢
老師,我們公司給別人公司3486的租賃費,他們讓我們那稅點,一個點,是什么意思
你好你好,我是小微企業(yè),科技局的一個研發(fā)項目,專款專用,剩余部分自籌。這些分錄怎么做?
假如說前面確認遞延所得稅資產(chǎn)就是貸方是其他綜合收益。但是后面應(yīng)有余額是遞延所得稅負債也就是遞延所得稅費用。 那前面這個其他綜合收益要怎么辦呢?需要沖掉嗎?還是說就直接確認這個應(yīng)有余額的遞延所得稅負債這個數(shù)呢?感覺這個數(shù)也不太對呀。
有限合伙公司成立下屬有限公司,注冊資金有限合伙公司要一次性投入到下屬有限公司,還是可以分批次存入注冊資金
老師,請問開的發(fā)票是免稅的,那我做賬要體現(xiàn)稅額嗎?
老師好!請教:企業(yè)半路建賬的話需要收集之前的業(yè)務(wù)財務(wù)數(shù)據(jù)嗎?注冊實繳資金科目要不要加上呢
打算年終獎15000,15000/12=1250,沒超過3000,就是15000*0.03=450,老師是不是這樣算的
學(xué)員您好,是的,對的