有問題的,我們這邊必須調(diào)整。
老師 我這邊發(fā)出貨 確認(rèn)收入 可是這個(gè)客戶是含稅 可我沒有開這個(gè)發(fā)票和貨物一起給客戶 可能會等客戶這邊催了再開 所以我確認(rèn)收入的時(shí)候要不要貸方帶個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷)
請問老師,我們公司就一種業(yè)務(wù)軟件開發(fā),客戶跟具開發(fā)進(jìn)度付款。現(xiàn)在我要做未來六個(gè)月現(xiàn)金收入流量預(yù)測可行嗎?有幾個(gè)不確定因素,第一開發(fā)進(jìn)度不好預(yù)測就不知道開票時(shí)點(diǎn),第二客戶付款時(shí)間不定,有時(shí)收到發(fā)票一個(gè)月兩個(gè)月三個(gè)月都不付款,這樣下來能預(yù)測現(xiàn)金收入的流量嗎?
老師,早上好!我想問一下,我的發(fā)票已開,貨款也全部收到了,但是貨沒有還在庫存,這樣的我可以當(dāng)月確認(rèn)收入嘛?還是一定要等貨送給客戶才可以確認(rèn)收入(1.如果發(fā)票未開,產(chǎn)品未送,但是貨款已收完---做預(yù)收或應(yīng)收不能確認(rèn)收入) 2.發(fā)票已開,貨款也已收入,但是產(chǎn)品未發(fā)給客戶,我需要當(dāng)月確認(rèn)收入嗎?以上內(nèi)容,請回復(fù)!謝謝!
老師,我們給客戶開了兩百多萬的發(fā)票(總合同900萬),還未發(fā)貨,客戶付了200萬就要求我們開200萬票出來,增值稅申報(bào)表肯定是確認(rèn)收入和銷項(xiàng)了,但實(shí)際我們并沒有發(fā)貨,從會計(jì)準(zhǔn)則上來說,它并不符合收入確認(rèn)條件,應(yīng)該怎么做呢?
老師您好我想問一下電子稅務(wù)局一般納稅人申報(bào)增值稅,會有一列是未開票收入,比如我有一家客戶給我們公司公戶付款了,款項(xiàng)到賬了,但是客戶不要發(fā)票,這種屬于未開票收入嗎?不是款項(xiàng)到賬就是確認(rèn)收入,什么時(shí)候才應(yīng)該確認(rèn)收入呢
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會成本??
老師,我7月16日開好的外經(jīng)證,陜西省的明天做稅費(fèi)種認(rèn)定會被罰款嗎?是不是超過30天了?
你好 我們公司是一般納稅人銷售板材,進(jìn)貨價(jià)20元/平方,銷售70元/平方,如何解決進(jìn)項(xiàng)稅額差額大,怎樣運(yùn)用財(cái)稅
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價(jià)1元,拆分為基本電價(jià)和服務(wù)費(fèi),在稅法上是否可行?
計(jì)算信用條件改變引起的邊際貢獻(xiàn)增加額為什么用增加的銷售額*1-變動(dòng)成本率
老師你好!現(xiàn)在建筑裝飾公司一般稅負(fù)是多少,每年12份增值稅報(bào)表是否可行核對全年的增值稅的稅費(fèi)情況,老師指導(dǎo)一下
總公司和分公司財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,但有個(gè)這樣的問題,總公司簽了辦公場地租賃合同,但這個(gè)租賃實(shí)際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動(dòng)合同,但是這些員工又是給總公司在干活?,F(xiàn)在的問題是,成本比較亂,我的疑問是這樣做財(cái)務(wù)核算有沒有關(guān)系?要如何去調(diào)整
則務(wù)杠桿的概念及用途?
老師我們是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),夠。公司進(jìn)口了一批貨物,交了增值稅,我想問下這個(gè)會計(jì)分錄怎么做,以后內(nèi)銷后有了銷項(xiàng),那進(jìn)口交的增值稅能進(jìn)行抵扣嗎,謝謝老師
怎么調(diào)整?因?yàn)闆]符合確認(rèn)條件 掛了預(yù)收賬款
你好,你需要確認(rèn)收入,然后你的成本暫估。
不符合收入確認(rèn)條件也要 確認(rèn)收入嗎?
對的,是的,如果你不做收入,增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致,你稅務(wù)局會找你們的。