你發(fā)這個圖片我沒看到呢
老師:1.小規(guī)模公司,應交增值稅的科目那里需要選小規(guī)模納稅人專用嗎? 2.在減免時,一級科目是平的,但是二級科目還掛在小規(guī)模專用上,是對的嗎?
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,稅控盤的減免稅款設置明細科目時,是不是在應交稅費—應交增值稅(小規(guī)模納稅人專用)下面再增加一個明細科目,還是直接用應交稅費下的減免稅款?
老師,小規(guī)模企業(yè)的賬套里面一直用的是:應交稅費-應交增值稅(小規(guī)模納稅人專用) 這個科目,平時不超30萬都是免稅,但這個季度開了一張專票要交75.8元的專票增值稅,月底結轉未交增值稅我下面這個分錄科目用的對嗎?是用圖1還是圖2?
老師,我是小規(guī)模納稅人,我季度收入沒超30萬,不用交增值稅,但是我做收入的時候不是有應交稅費-應交增值稅這個科目嗎?我要轉去哪里呢?不然應交稅費應交增值稅一直有貸方余額
老師晚上好!小規(guī)模季度超過30萬,普票和專票都做的應交稅費-應交增值稅,下個季度有紅沖的普票,但是季度不超過30萬,我做的應交稅費-應交增值稅-減免稅款,紅沖的普票這個分錄怎么做?
你好,食堂教師陪餐當月餐費沒有繳納入中心校集中賬戶(其他應收款—應收財政往來資金科目核算),當月確認收入:借:其他應收款—教師陪餐費,貸:營養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進集中賬戶時,借:預收伙食費,貸:其他應收款—教師陪餐費,借其他應收款—應收財政往來資金,貸:預收伙食費,這樣處理對嗎?
你好老師,廢銅線能從俄羅斯進口到中國嗎?
老師這個分錄寫在一起可以嗎 還是分開做兩筆分錄
老師你好,我們現(xiàn)代服務業(yè),單位財務制度規(guī)定金額5000元以上固定資產(chǎn)?,F(xiàn)我單位購入筆記本電腦一臺,要做低值易耗品,請問這個二級科目屬于哪個科目?
老師,接了一家個體戶洗車服務的,也會貼膜這些。有4個股東,要求是算成本收入這些,吧賬理清楚,想問下要怎么去做,才能吧賬理的清楚,也不用天天去記賬,
建筑勞務公司,工地員工受傷,然后申請勞仲裁調解,我公司仲裁調解,銀行支付9萬元,需要在24年匯算調增嗎?分錄怎么做?是計入營業(yè)外支出,還是申報工資薪金,按照工資給他發(fā)放工資來做?
老師,我們用的美團軟件收錢的,所以美團要扣手續(xù)費,第二天到賬后是扣過手續(xù)費的錢,我們做賬按實際收到的做,還是按應該收到的做,然后在把手續(xù)費體現(xiàn)出來?
老師,發(fā)票類目可以直接開:魚嗎?
收到房租第二季度發(fā)票,并且已付款,如何做賬,謝謝
還沒有工作的情況這個軟件寫什么公司呢?
就是說小規(guī)模的,之前用應交稅費-應交增值稅(小規(guī)模納稅人專用) 這個科目的,這個月要交專票的增值稅,結轉是我繼續(xù)用這個科目 借:應交稅費-應交增值稅(小規(guī)模納稅人專用) 貸:應交稅費-未交增值稅? 還是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 ?
開專票的話也就是用應交稅費,應交增值稅就行
我問的是 結轉未交增值稅這一步
要是小規(guī)模納稅人不用走,轉到未交增值稅的。一般納稅人才這么做