借、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅貸、營業(yè)外收入、政府補助。
老師,我是小規(guī)模納稅,季度銷售額不超30萬,但是貸方銷項稅額有1500, 請問年底了或者月底了 我怎么做賬呢, 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額1500 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1500 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1500 貸 是什么呢
請問小伙伴們一下 小規(guī)模納稅人不含稅不超過10萬季度不超過30萬,免交普票的增值稅,那我們平時做賬的時候 ,這個應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅也要錄入的吧,那假如季度沒有超過30萬,我們不交稅,那做賬做了應(yīng)交稅費咋辦?
老師,小規(guī)模增值稅不是季度報嗎?那我做4月的賬有收入,銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里,那等到季度申報的時候沒有超過30萬,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅貸:營業(yè)外收入對嗎?
老師,我是小規(guī)模納稅人,我季度收入沒超30萬,不用交增值稅,但是我做收入的時候不是有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅這個科目嗎?我要轉(zhuǎn)去哪里呢?不然應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅一直有貸方余額
老師,小規(guī)模納稅人季度不超30萬不用交增值稅。那做賬是 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 這部分季末怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
注會會很難考嗎,一年備考3科通過率大不
這里股票的發(fā)行費,為何計入成本,方老師講股票的發(fā)行費很獨立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈,為何一個確認(rèn)捐贈收入,一個不能確認(rèn)捐贈收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問,我算出來始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個方案適合誰?
你好老師,這個應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額,和應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額,進項稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對沖掉呢
老板嫌未分配利潤太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤
老師,發(fā)票到貨沒到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個第四題嗎?
用來勾選出口退稅的,不小心勾成進項抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
老師,個體戶一定要開公戶嗎?我們有開出發(fā)票,但是錢是進法人卡里了,現(xiàn)在賬上一直掛這應(yīng)收賬款,想平賬,如何操作呢
你好,可以開也可以不開的,這個自己選擇。你們有公司賬戶的嗎?
個體戶這個還沒有,實際錢都給老板了
你好,那就先掛著帳就行了