你好,這個一般有裁決的話,是可以扣除的。
請問公司分期付款買車給員工做福利費怎么做帳? 比如車36萬 1、除了已支付12萬,剩下的24萬分期支付 2、用公司名義分期每個月一萬 3、員工接受這輛車起需要工作三年后才能離職 4、提前離職規(guī)定入如下: ①2年內(nèi)分期貸款還沒有還完離職的話則2年剩余月份1.3萬償還公司。 ②超過兩年未滿三年離職的則剩余月份需要償還公司8000元 按上述福利規(guī)定,我們要收到發(fā)票要怎么做福利費入賬金額和分錄怎么做 實際支付了12萬首付,其他的還沒有付,但是發(fā)票開的是全款。要是一次性入福利費扣除限額有限制,我們按照今年工資算,預計全年福利費扣除數(shù)20-21這里。要是按12萬入賬加上11-12分期支付今年這個車福利費就占14萬,要是其他福利費加起來就在21萬以內(nèi)可以全額扣除。全款入賬就扣除發(fā)生的福利費里有25萬這里沒得扣除要調(diào)增
某運輸公司是實行查賬征收的個人獨資企業(yè),共有10名員工(包括投資者蔣某)。2020年,該企業(yè)實現(xiàn)的營業(yè)收入為80萬元,其他業(yè)務收入為5萬元,營業(yè)成本為48萬元,稅金及附加為10萬元,管理費用為9萬元,銷售費用為2萬元財務費用為3萬元,營業(yè)外支出為8000元。該企業(yè)當年發(fā)生的具體經(jīng)濟業(yè)務如下:(1)發(fā)放工資總額為38萬元,其中投資者蔣某的工資收入為9萬元。(2)按照當年實際發(fā)放工資總額的2%、14%、2.5%計提工會經(jīng)費、職工福利費、職工教育經(jīng)費,分別為7600元,53200元,9500元。請問這個實際發(fā)放工資總額怎么算,還有第二個條件的三種費用是否需要調(diào)增。
老師們,我們有2個公司,A公司是給老板2022年每月計提8千元的工資,也在個稅申報系統(tǒng)上填寫每個月扣除90元的個稅,但一直沒有實際發(fā)放,B公司也給老板發(fā)著工資,這兩個公司的外賬都外包給財務公司了,2022年A公司所有人員工資計提431790元,實際發(fā)放的比這個少,外賬會計填寫這個數(shù)據(jù)時給我說2022年老板的綜合工資超過12萬元,需要補繳3000元,然后她就將A公司匯算清繳中工資調(diào)增了25600元,倒擠出稅收扣除的的金額是406190元,我個人的常識是工資就按實際計提的寫“賬載金額”,“實際發(fā)生額”就是實際發(fā)放的工資,按照外賬會計的意思如果按賬面計提工資與實際發(fā)放工資就得調(diào)增15萬多了,但她很顯然說與老板個人工資薪酬綜合所得掛鉤我感覺還是有問題,個人所得稅不是單獨做的嗎?請問老師外賬這么調(diào)整合適嗎?
老師好,請問:我是建筑勞務公司,2024年計提的工資有90萬元沒有結(jié)轉(zhuǎn)到成本(是因為還有些發(fā)票沒開沒確定收入),工資還有90萬都沒發(fā)放,請問現(xiàn)在做2024年的企業(yè)所得稅匯算清繳,那個職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表怎么填呀?(說明,本公司24年收入只有1.3萬,計提工資94萬,其中管理人員工資2.7萬,工人工資91.3萬,結(jié)轉(zhuǎn)了1.3萬(已發(fā))的主營業(yè)務成本,剩90萬未結(jié)轉(zhuǎn)、未發(fā)放)
老師,他個人工資6000,申報時也是按6000申報個稅交個稅30元,但是個稅我們公司給他承擔了,實發(fā)工資還是按6000給他發(fā)放,不扣他個稅,請問發(fā)放工資時我要怎么做會計分錄?30元個稅計入哪個會計科目?會計分錄寫一下指導?我這邊是這樣做的,計提→借:管理費用-工資6000貸:應付職工薪酬6000。發(fā)放→借:應付職工薪酬中6000貸:銀行。產(chǎn)生的個稅30元→借:營業(yè)外支出→其他30貸:銀行存款30。請問我這樣做會計分錄對嗎?30元個稅不通過應交個人所得稅這個科目核算,這樣做對嗎?
老師,請問老板有2個公司,一個公司賬上沒錢了但馬上要還貸款了,另一個公司賬上有錢,這個怎么樣操作比較好呢
電商 聚水潭導出的 銷售主體分析售后單商品表 這些標黃的列,應該跟哪些數(shù)據(jù)核對呀?
我是5月底工期結(jié)束,為什么要等到6月份發(fā)工資
老師可以舉例講一下錯賬怎么調(diào)嗎?
和那個員工簽訂私車公用合同,那個員工就可以報銷加油費,對嗎?
老師,公司在2023年處理了一臺車,當時沒入賬,然后補入賬補提折舊了就清理了,但是當時以10年時間來折舊,小汽車是按4年折舊的,那么現(xiàn)在更正的話,需要注意什么,是小企業(yè)會計準則
億企贏可以自己在家下載嗎?
老師,請教一下:開發(fā)商代收了契稅,現(xiàn)在讓我自己去辦了房產(chǎn)證,我的電子稅局繳納稅款處有待繳稅款,這個是我必須要繳納嗎?還是房地產(chǎn)公司處理呢?
張三為實習生月工資6000,個稅怎么計算
企業(yè)自主研發(fā)人員里面有外派人員,外派人員研發(fā)費還要計到委外里,那外部輔助賬,外派人員怎么算,一起做到自主研發(fā)工資那個表里可以嗎?
老師 有仲裁調(diào)解書,這個可以合理的稅前扣除是吧?那我銀行給他支付的賠償款怎么做分錄?是做營業(yè)外支出,還是報他的個稅,給他發(fā)放工資薪金?
你好,可以的,可以扣除 這個你可以計入營業(yè)外支出,這種賠償一般不需要交個稅。
做到營業(yè)外支出嗎?不需要申報他的工資,然后已工資形式發(fā)放嗎?
你好,有的地方稅務局會要求按福利費入賬。
但是我們不屬于福利費,是屬于賠償
你好,嗯,你如果想確定性的答案,還是得問管理員,看他的要求了。
老師,我要是計入營業(yè)外支出,這樣做合理嗎?會不會不讓我們稅前扣除
你好,這個跟你做什么科目沒什么關(guān)系。主要是看稅務局的認定。就之前老師操作過的情況來看的話是可以扣除的。
哦哦,還是得咨詢稅務機關(guān),看他們是讓我們計入工資薪金還是福利費,還是營業(yè)外支出對吧?
你好,是的,其實你只要問他能不能稅前扣除就行。至于錄什么科目,這個沒有那么緊要。
好的,謝謝老師
你好不用客氣的了