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老師晚上好!小規(guī)模季度超過30萬,普票和專票都做的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,下個季度有紅沖的普票,但是季度不超過30萬,我做的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款,紅沖的普票這個分錄怎么做?

2024-12-26 18:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-26 18:46

你好,沖應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,就是你怎么做的怎么沖

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快賬用戶7807 追問 2024-12-26 18:48

但是發(fā)現(xiàn)和下個季度的專票互抵了

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快賬用戶7807 追問 2024-12-26 18:49

老師互抵了就不用交增值稅了對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-26 19:12

你好,可以互抵,但是有的地區(qū)需要稅務(wù)局審批

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快賬用戶7807 追問 2024-12-26 19:38

老師專票不能互抵,只要開了就得交稅,那普票紅沖的賬上抵了專票的稅了,應(yīng)該怎么做分錄不影響專票本季度的稅額

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齊紅老師 解答 2024-12-26 20:29

借應(yīng)收賬款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費? ?普票做負數(shù),專票做正數(shù),自然就抵消了,但是有的地方需要稅務(wù)審批

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你好,沖應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,就是你怎么做的怎么沖
2024-12-26
同學(xué),你好 可以抵之后的增值稅
2023-07-04
你好,假如季度沒有超過30萬 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2023-05-05
同學(xué)你好, 期末不需要交增值稅 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增 貸,營業(yè)外收入
2020-12-15
你好,普票也要交增值稅。這個季度30萬是含稅的?,F(xiàn)在季度已經(jīng)增到45萬內(nèi)免稅了
2021-03-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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