你好,您當(dāng)期的應(yīng)納稅所得額是多少呀?
企業(yè)所得稅納稅申報是不是根據(jù)利潤總額確定按多少來算所得稅,有個減免所得稅優(yōu)惠表,要自己填還是會自動跳出來
預(yù)估今年的企業(yè)所得稅。老師 最后算下來應(yīng)納稅所得1944814.72元。這個還能享受小微企業(yè)的的所得稅減免嗎? 能幫忙計算一下 這樣要繳納多少企業(yè)所得稅? 944814.72*5%+1000000*2.5% =72240.74元稅額我這樣計算正確嗎?
老師,年度匯算清繳106000彌補以前年度虧損,第二列當(dāng)年境內(nèi)所得是利潤總額對嗎,調(diào)增的業(yè)務(wù)招待費按多少稅率交所得稅,107040符合小微企業(yè)減免按多少填
老師,幫忙算一下23年企業(yè)所得稅,利潤*25%后是73956.9,減免所得稅額(107040表不會算)我應(yīng)該還上著多少所得稅?
你好,老師,想請問下所得稅費用科目是不是不影響企業(yè)所得稅的計算,所得稅費用影響的是企業(yè)的凈利潤對嗎。如果是企業(yè)利潤總額是100萬,按照25的企業(yè)所得稅,我是不是應(yīng)計提借100*0.25的所得稅費用,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅100*0.25,然后小微企業(yè)減免了100*0.20 借應(yīng)交稅費用-所得稅減免 貸營業(yè)外收入。 這樣是不是因為計提所得稅費用是100*0.25的會使企業(yè)持有人的凈利潤減少的。
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
應(yīng)納稅所得額295827.58*0.25=73956.9元
295827.58*5%,您的企業(yè)所得稅是需要交這么多的
利潤100萬以下都是這么算的嗎?
現(xiàn)在小微企業(yè)300萬以內(nèi)都是這么算的
我想發(fā)圖給你發(fā)不了
那您這個有啥問題呢?300萬以內(nèi)都是5%的稅率
你看看,不是你說的300萬以下*5%
那您是在做2022年的匯算清繳嗎?
圖片是22年的,我現(xiàn)在準(zhǔn)備算23年的報給老板
2022年就是您說的100萬以下是2.5%的稅率,但是2023年的就是300萬以下都是5%的稅率了
我就看著22年自動生成的107040表沒有搞懂是怎么來的,23年要預(yù)算無法做
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我就看著22年自動生成的107040表沒有搞懂是怎么來的,23年要預(yù)算無法做
比如說你算2023年稅費的時候,應(yīng)納稅所得額50*5%這個就是全年需要繳納的