你好,對的是的,按照你這個正確的。
你好,老師,按照這個政策小微企業(yè)企業(yè)所得稅怎樣計算,請舉例說明,謝謝 二、按2021年最新的稅法政策是: 1、小微企業(yè),在應(yīng)納稅所得額小于100萬元的部分,減按12.5%計算應(yīng)納稅所得額,再按20%的企業(yè)所得稅稅稅率計算企業(yè)所得稅; 2、小微企業(yè),在應(yīng)納稅所得額大于100萬元,小于200萬元的部分,減按50%計算應(yīng)納稅所得額,再按20%的企業(yè)所得稅稅稅率計算企業(yè)所得稅;
預(yù)估今年的企業(yè)所得稅。老師 最后算下來應(yīng)納稅所得1944814.72元。這個還能享受小微企業(yè)的的所得稅減免嗎? 能幫忙計算一下 這樣要繳納多少企業(yè)所得稅? 944814.72*5%+1000000*2.5% =72240.74元稅額我這樣計算正確嗎?
老師 這個是我預(yù)估企業(yè)所得稅表。這樣算出來應(yīng)納稅所得額的金額是不是就是我差的成本票2529950.28元,要是開進來這個金額的成本票是不是不需要繳納企業(yè)所得稅?應(yīng)納稅所得稅是這個金額我還屬于小微企業(yè)嗎?
老師 這個是我預(yù)估企業(yè)所得稅表。這樣算出來應(yīng)納稅所得額的金額是2529950.28元,要是開進來這個金額的成本票是不是就不需要繳納企業(yè)所得稅?應(yīng)納稅所得稅是這個金額我還屬于小微企業(yè)嗎?
老師好 能幫我看下所得稅年報這里應(yīng)納稅和減免是否正確,小微企業(yè)是2.5%還是5%,應(yīng)納稅額應(yīng)該怎么計算?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師,政府給我們高新企業(yè)認定獎勵的80萬 這個要不要交企業(yè)所得稅的?
你好,專款專用的補貼不需要繳納。
這個老師回答需要繳納的啊
如果是企業(yè)獲得國家高新技術(shù)企業(yè)資格給予的獎勵,根據(jù)《企業(yè)會計準則第16號——政府補助》規(guī)范,屬于與企業(yè)日常經(jīng)營活動無關(guān)的政府補助款,一般情況下這種獎勵應(yīng)該記入營業(yè)外收入,也就是說需要繳納企業(yè)所得稅。 2.賬務(wù)處理如下: 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 3.根據(jù)(國家稅務(wù)總局公告2019年第45號)規(guī)定,上述補助收入無需繳納增值稅。 4.需要提醒注意的是,如果上述獎勵指定專項用途,符合(財稅【2008】151號)、(財稅【2011】70號)和(國家稅務(wù)總局公告2014年第29號)的財政性資金,可以作為企業(yè)所得稅不征稅收入處理。上述不征稅收入用于支出所形成的費用,不得在企業(yè)所得稅稅前扣除。用于支出所形成的資產(chǎn),其折舊和攤銷不得在企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時扣除
好的 謝謝~~
不用客氣,工作愉快。