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老師 這個是我預(yù)估企業(yè)所得稅表。這樣算出來應(yīng)納稅所得額的金額是2529950.28元,要是開進來這個金額的成本票是不是就不需要繳納企業(yè)所得稅?應(yīng)納稅所得稅是這個金額我還屬于小微企業(yè)嗎?

老師 這個是我預(yù)估企業(yè)所得稅表。這樣算出來應(yīng)納稅所得額的金額是2529950.28元,要是開進來這個金額的成本票是不是就不需要繳納企業(yè)所得稅?應(yīng)納稅所得稅是這個金額我還屬于小微企業(yè)嗎?
2022-12-07 13:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-07 13:19

同學(xué)您好,如果你有這么多成本票就是屬于的哦

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快賬用戶9760 追問 2022-12-07 13:59

這個948007.41元在2022年底是可以彌補應(yīng)納稅所得額的對吧?彌補完這部分要是應(yīng)該稅所得稅小于300萬就是可以用小微企業(yè)所得稅政策是嗎?

這個948007.41元在2022年底是可以彌補應(yīng)納稅所得額的對吧?彌補完這部分要是應(yīng)該稅所得稅小于300萬就是可以用小微企業(yè)所得稅政策是嗎?
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齊紅老師 解答 2022-12-07 14:09

同學(xué),是的呢,你的理解是對的呢 期待你的五星好評哦

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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