應(yīng)納稅額是492473.12乘以2.5%減12952.3。
老師好!在2021年預(yù)申報(bào)企業(yè)所得稅是負(fù)數(shù),年報(bào)利潤(rùn)是正數(shù)有10萬(wàn)利潤(rùn)總額,屬于小微企業(yè),今年小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額不到100萬(wàn)可以按2.5%繳納企業(yè)所得稅,不知政策是否這樣?我們是否按照2.5%繳納所得稅還是5%?
我們是小微企業(yè) 一般納稅人21年度應(yīng)納稅所得額是368163.07 ,稅率為25% 應(yīng)納所得稅額為92040.77 減免額是82836.69,這里的減免額是怎么算出來(lái)的呢
老師,我想請(qǐng)教下,如果我21年已經(jīng)不是小微企業(yè)了,那我22年還是不是小微企業(yè)是看22年的應(yīng)納稅所得額還是看21-22年累計(jì)的應(yīng)納稅所得額
預(yù)估今年的企業(yè)所得稅。老師 最后算下來(lái)應(yīng)納稅所得1944814.72元。這個(gè)還能享受小微企業(yè)的的所得稅減免嗎? 能幫忙計(jì)算一下 這樣要繳納多少企業(yè)所得稅? 944814.72*5%+1000000*2.5% =72240.74元稅額我這樣計(jì)算正確嗎?
老師你好,2022年 企業(yè)所得稅小微企業(yè),應(yīng)納所得稅額小于100萬(wàn),按照2.5%算,2023年不減半了,稅率按5%,那請(qǐng)問(wèn)2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,企業(yè)所得稅是按2.5%還是5%呢
老師,公司是一般納稅人,給客戶開(kāi)了普票,這個(gè)普票能用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣稅款嗎
您好,請(qǐng)問(wèn)如果更換記賬軟件時(shí)忘記錄入期初數(shù),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,我們是小規(guī)模,購(gòu)入車(chē)架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請(qǐng)問(wèn)怎么做賬?
老師,我2024年賬上計(jì)提工資2941290.26,但我2023年12月多計(jì)提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷(xiāo)了多計(jì)提的8350.85,未通過(guò)以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計(jì)提工資全年累計(jì)金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時(shí)賬載金額填哪個(gè)?
老師們好,我們公司去年10月份購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)叉車(chē),已做固定資產(chǎn),已計(jì)提折舊,發(fā)票已抵扣。這個(gè)月因故叉車(chē)需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開(kāi)具人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票,除了開(kāi)一張普票,差額征稅差額開(kāi)票 差額征稅全額開(kāi)票外,還有其他開(kāi)票方式?jīng)]有,差額的兩種開(kāi)票方式是不是能開(kāi)普票也能開(kāi)專票呀
老師股權(quán)和股票一樣嗎
請(qǐng)問(wèn)農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購(gòu)進(jìn)的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅申報(bào)怎么來(lái)區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒(méi)有具體分開(kāi)做賬,也沒(méi)做內(nèi)部臺(tái)賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開(kāi)給客戶普票,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
發(fā)票開(kāi)的酒類(lèi),對(duì)公轉(zhuǎn)賬是備注的煙款,這樣的情況下怎么入賬
對(duì)的,是的,這個(gè)是正確的是率是2.5%的
所以我填寫(xiě)的有問(wèn)題嗎?25、26、28行
沒(méi)有的 都是正確的
應(yīng)該怎么填寫(xiě)
都是正確的,人家都是自動(dòng)給你出來(lái)的,這里也不需要你填寫(xiě)啊,還有需要哪里改。
這里面是正確的,你怎么修改,你要改成錯(cuò)誤的還是怎么啦。