文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的申報(bào)步驟如下: 登錄電子稅務(wù)局,選擇“我要辦稅”,點(diǎn)擊“稅費(fèi)申報(bào)及繳納”。 在申報(bào)征收模塊中選擇“非稅業(yè)務(wù)申報(bào)”,點(diǎn)擊“文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)。 填寫申報(bào)表,填寫相應(yīng)的申報(bào)數(shù)據(jù),并點(diǎn)擊“提交申報(bào)”完成申報(bào)。 其中,對(duì)于符合免征條件的,應(yīng)將計(jì)費(fèi)收入填入申報(bào)表“免征收入”欄,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算實(shí)現(xiàn)減免。 申報(bào)資料包括: 提供廣告服務(wù)的單位和個(gè)人,應(yīng)報(bào)送《文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)表》和《應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目清單》各3份。 繳納娛樂業(yè)營業(yè)稅的單位和個(gè)人,應(yīng)報(bào)送《文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)表》3份。

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接受捐贈(zèng)機(jī)器設(shè)備,取得増值稅專票,金額10萬,稅額1.3萬,當(dāng)時(shí)沒做財(cái)務(wù)處理,現(xiàn)在補(bǔ)做會(huì)計(jì)分錄,怎么做? 會(huì)計(jì)利潤是調(diào)増10萬還是11.3萬呀!
你好老師,這個(gè)人已經(jīng)是一般人公司股東加法人了,現(xiàn)在在注冊(cè)個(gè)自然人獨(dú)資一人有限公司可以吧,有什么需要注意的嗎?
老師實(shí)務(wù)中其他應(yīng)收款,和其他應(yīng)付款怎么區(qū)別呢
我公司是機(jī)械制造業(yè)一般納稅人,經(jīng)營范圍有農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售與制造,平常以稅率13個(gè)點(diǎn)經(jīng)營為主,本次銷售一臺(tái)拖拉機(jī)50馬力,開出票面稅點(diǎn)為9%,能開這個(gè)稅點(diǎn)的發(fā)票嗎?稅務(wù)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,A公司給交著社保,在其他公司擔(dān)任辦稅員,這樣可以嗎?能查的到嗎
老師,公司一個(gè)項(xiàng)目一直沒有簽合同,他們沒有開票!但是對(duì)賬單又有單價(jià),這種會(huì)不會(huì)出問題哦
老師,我司有房產(chǎn),23年6月收樓的,收樓前發(fā)生的驗(yàn)收服務(wù)費(fèi)需要計(jì)入房產(chǎn)原值嗎?
營業(yè)執(zhí)照副本弄丟了怎么辦
請(qǐng)問老師。甲單位是物業(yè)公司,A單位 B單位委托甲把他們名下的房屋進(jìn)行出租,他們給甲物業(yè)公司管理費(fèi)5%房租的,但是房子是以甲物業(yè)公司的名義出租的,因此甲開給客戶開租賃發(fā)票,再把租金扣除管理費(fèi),轉(zhuǎn)給A和B公司,A和B再給物業(yè)公司開發(fā)票。請(qǐng)問甲單位只按照管理費(fèi)確認(rèn)收入。稅款單獨(dú)記賬走。請(qǐng)問這樣操作對(duì)嗎?
公司在建辦公樓時(shí)有兩筆支出共9萬5千元,當(dāng)時(shí)公戶沒錢,老板墊付的,現(xiàn)在要報(bào)銷這筆款走備用金,可以一次提10萬元嗎?


什么是免征收入
同學(xué)您好,免征收入是指屬于企業(yè)的應(yīng)稅所得,但按照稅法規(guī)定免予征收企業(yè)所得稅的收入。這些收入主要包括以下內(nèi)容: 接受其他單位或者個(gè)人捐贈(zèng)的收入; 除《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第七條規(guī)定的財(cái)政撥款以外的其他政府補(bǔ)助收入,但不包括因政府購買服務(wù)取得的收入; 按照省級(jí)以上民政、財(cái)政部門規(guī)定收取的會(huì)費(fèi); 符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利收入,在中國境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所的非居民企業(yè)從居民企業(yè)取得與該機(jī)構(gòu)、場所有實(shí)際聯(lián)系的股息、紅利收入,符合條件的非營利公益組織的收入等。