你好,您說(shuō)錯(cuò)了吧,庫(kù)存商品借方掛著吧
老師您好!請(qǐng)問(wèn)送給客戶的商品,沒(méi)有開(kāi)到同一張發(fā)票上,視同銷售,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理? 借:應(yīng)收賬款_未開(kāi)票 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅(銷項(xiàng)) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款(未開(kāi)票) 這樣做對(duì)嗎?可是這樣做最后會(huì)減少利潤(rùn),在匯算時(shí)做納稅調(diào)增?
老師,庫(kù)存商品-蛋白分析儀,22年就一直掛在庫(kù)存商品貸方,就是不會(huì)有來(lái)票,開(kāi)了銷售發(fā)票做了收入賬,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本(屬于廠家贈(zèng)送),這個(gè)帳怎么處理啊,一直掛著庫(kù)存商品貸方嗎?匯算清繳不做納稅調(diào)增稅務(wù)會(huì)不會(huì)查出來(lái)?老師我還有一個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教您,沒(méi)有來(lái)票的已銷售的已結(jié)轉(zhuǎn)成本的總是掛在賬上還是做營(yíng)業(yè)外收入?做營(yíng)業(yè)外收入需要匯算清繳時(shí)填在哪列啊?感謝老師,辛苦老師了。
老師好,我們是小規(guī)模,庫(kù)存商品-蛋白分析儀,因?yàn)槭菑S家贈(zèng)送沒(méi)有來(lái)票,但是銷售了借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品,所以庫(kù)存商品在貸方。22年就一直掛在庫(kù)存商品貸方,就是不會(huì)有來(lái)票,也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個(gè)帳怎么處理啊,一直掛著庫(kù)存商品貸方嗎?匯算清繳不做納稅調(diào)增稅務(wù)會(huì)不會(huì)查出來(lái)?
老師,我們是商業(yè)企業(yè),商品入庫(kù)票未到且已經(jīng)做了銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本,當(dāng)時(shí)有做暫估入庫(kù),借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款-暫估供應(yīng)商。現(xiàn)在要做匯算清繳,確認(rèn)有好幾個(gè)庫(kù)存商品是沒(méi)有票回來(lái)沖暫估的,首先賬面要如何做會(huì)計(jì)處理(如果只需要匯算清繳調(diào)增繳稅,賬面跨年不做處理,那掛的應(yīng)付賬款-應(yīng)付供應(yīng)商這個(gè)余額要怎么做處理,其次,匯算清繳直接調(diào)增該筆金額增加利潤(rùn)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅對(duì)吧。
老師,一般納稅人開(kāi)的13個(gè)點(diǎn)的普票,照樣按照13個(gè)點(diǎn)銷項(xiàng)稅額交是嗎,如果有進(jìn)項(xiàng),那么交的稅額是普票的銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)嗎?謝謝
老師 作為一名會(huì)計(jì)怎么達(dá)到不粗心
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負(fù)數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開(kāi)具發(fā)票需要抵扣這個(gè)多繳為負(fù)數(shù)的金額,應(yīng)填寫增值稅哪個(gè)表?
老師 咨詢一下,所有物料都能通過(guò)周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 過(guò)渡嗎 包括行政采購(gòu)的所有物資和機(jī)器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個(gè)體戶,必須建賬嗎
老師你好,4月報(bào)稅 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷項(xiàng)發(fā)票,怎么計(jì)提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個(gè)月后再繳納多久能使用
大神: 有一個(gè)問(wèn)題我一直忘了問(wèn),就是我們開(kāi)票給業(yè)主方譬如是100萬(wàn),但因?yàn)槲覀兝习逵謷炜窟@個(gè)業(yè)主方旗下的分公司,他們每次從我們的回款中扣除一筆管理費(fèi)還有一筆稅金,我們實(shí)際收到的款只有90多萬(wàn)了,這差額如何處理,對(duì)方也不給我們開(kāi)票啥的
以公司名義買車有啥要求,需要涉及哪些稅費(fèi)
求,實(shí)操報(bào)稅相關(guān)資料