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高新技術(shù)工業(yè)企業(yè)現(xiàn)在的加計扣除政策,這個分錄要怎么做

2024-01-09 16:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-09 16:37

企業(yè)所得稅的嗎?還是增值稅的那個?

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快賬用戶5125 追問 2024-01-09 16:37

增值稅加計扣除

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齊紅老師 解答 2024-01-09 16:38

借應(yīng)交稅費、增值稅加計扣除,貸營業(yè)外收入 需要抵扣借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費、增值稅加計扣除。

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企業(yè)所得稅的嗎?還是增值稅的那個?
2024-01-09
你好,就是研發(fā)費用可以加計扣除100%。比如你的利潤是一百萬研發(fā)支出是100萬,研發(fā)支出是10萬,那么可以按照90萬利潤來算。
2024-10-11
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-加計抵減
2024-03-23
是的,只有科技性企業(yè)研發(fā)費用加計扣除100%
2023-11-21
學(xué)員你好,享受扣除的金額*稅率,比如你買了300萬的資產(chǎn),準備當年扣,300*0.25=75
2022-11-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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