你好,你是銷(xiāo)售產(chǎn)品的嗎?還是提供的勞務(wù)?

老師,印花稅稅務(wù)局核定時(shí),是按購(gòu)銷(xiāo)合同繳納,那是不是就是按收入繳納?比如我們單位9月份的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是8萬(wàn),那印花稅也按這個(gè)為技術(shù)繳納嗎?稅率是萬(wàn)分之三,是嗎,老師
張老師,還是昨天那個(gè)問(wèn)題,我們一般納稅人建筑公司簡(jiǎn)易計(jì)稅,減去分包按百分之三繳納增值稅,那我們企業(yè)所得稅收入是我們開(kāi)專(zhuān)票的不含稅金額確定收入還是價(jià)稅合計(jì)確認(rèn)收入,如果不含稅價(jià)格確認(rèn)收入,那我們的銷(xiāo)項(xiàng)該如何處理
老師,您好,我想問(wèn)一下我們公司繳納印花稅的計(jì)稅依據(jù),一個(gè)是按所簽訂的購(gòu)銷(xiāo)合同不含稅金額,二是按主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的金額,這兩者有的會(huì)有重復(fù),比如我本月簽訂的合同,也在本月完成銷(xiāo)售并確認(rèn)收入。這個(gè)合同金額和我的收入金額都會(huì)計(jì)算印花稅,這是不是就是重復(fù)了?
您好!老師,建安行業(yè),印花稅如果沒(méi)簽合同,但有收入的話(huà),我是不是可以直接按不含稅收入的萬(wàn)分之三交印花稅呢?有時(shí)候有些有合同,有些沒(méi)合同,我是不是也可以直接按已開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)票不含稅收入金額的萬(wàn)分之三交印花稅呢?因?yàn)樘y清理有合同和沒(méi)合同的了,我們公司除了要交和客戶(hù)簽合同的印花稅外,是不是還要加上采購(gòu)合同金額的萬(wàn)分之三也要交印花稅呢?
老師您好,我是一般納稅人監(jiān)理公司,之前外面的公司掛靠我們公司,我們收費(fèi)室16.68%,也就是10%的管理費(fèi)和6.68%的稅費(fèi),之前也是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在升為一般納稅人,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),稅率是6%,老師這種的我們領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)收費(fèi)提高一點(diǎn),我不知道怎么算合理,增值稅6%,附加稅10%,印花稅萬(wàn)分之三,企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么算合適呢老師
增值稅 計(jì)提 結(jié)轉(zhuǎn) 繳納的分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)賬的話(huà),如果買(mǎi)材料含稅1130元,那內(nèi)賬計(jì)入原材料成本是1130/1.13還是直接按照1130元做
實(shí)際工作中有做賬軟件了,用到的函數(shù)有哪些?
老師我 9 月份產(chǎn)生了增值稅和附加稅,但是沒(méi)計(jì)提,都沒(méi)計(jì)提,10 月份繳稅咋做分錄,幫我寫(xiě)一個(gè)完整的,我們是一般納稅人!謝謝
月末 年末結(jié)轉(zhuǎn) 是不是只需要點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)字樣,無(wú)需手動(dòng)寫(xiě)記
老師,個(gè)稅16000工資,附加扣除是自己在個(gè)稅app添加確認(rèn),還是在個(gè)稅系統(tǒng)做
老師,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)賬的話(huà),如果買(mǎi)材料含稅1130元,那內(nèi)賬計(jì)入原材料成本是1130/1.13還是直接按照1130元做
老師,自然人獨(dú)資有限責(zé)任公司交的稅種,稅率,核算成本費(fèi)用,是怎么樣的?
老師,公司一年后如果要分紅,是不是看那個(gè)銀行賬戶(hù)里有多少錢(qián)?分多少,不用考慮沒(méi)有收回來(lái)的錢(qián)?
公司是塑料原料貿(mào)易公司,10月5日賣(mài)給對(duì)方貨物,開(kāi)出銷(xiāo)售發(fā)票20萬(wàn),10月10 發(fā)票沖紅,怎么做賬


提供勞務(wù)
但是我們有收入了,種植服務(wù)收入
你好,這個(gè)不需要繳納印花稅。
老師,那我們這個(gè)企業(yè),是不是只計(jì)算繳納購(gòu)進(jìn)商品的印花稅就可以,沒(méi)有產(chǎn)權(quán)數(shù)據(jù)啥的
產(chǎn)權(quán)書(shū)據(jù)書(shū)立
你好,這個(gè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)是你購(gòu)買(mǎi)不動(dòng)產(chǎn)或者是銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)的。
老師,我的意思是,我們沒(méi)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)書(shū)立的情況下,收入因?yàn)槭翘峁﹦趧?wù)產(chǎn)生的,所以不交印花稅,那么我們只要交購(gòu)進(jìn)商品的合同印花稅就可以是不
是的,對(duì)的,是這么做的。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。