你好,你是銷售產(chǎn)品的嗎?還是提供的勞務(wù)?
老師,印花稅稅務(wù)局核定時,是按購銷合同繳納,那是不是就是按收入繳納?比如我們單位9月份的主營業(yè)務(wù)收入是8萬,那印花稅也按這個為技術(shù)繳納嗎?稅率是萬分之三,是嗎,老師
張老師,還是昨天那個問題,我們一般納稅人建筑公司簡易計稅,減去分包按百分之三繳納增值稅,那我們企業(yè)所得稅收入是我們開專票的不含稅金額確定收入還是價稅合計確認收入,如果不含稅價格確認收入,那我們的銷項該如何處理
老師,您好,我想問一下我們公司繳納印花稅的計稅依據(jù),一個是按所簽訂的購銷合同不含稅金額,二是按主營業(yè)務(wù)收入的金額,這兩者有的會有重復,比如我本月簽訂的合同,也在本月完成銷售并確認收入。這個合同金額和我的收入金額都會計算印花稅,這是不是就是重復了?
您好!老師,建安行業(yè),印花稅如果沒簽合同,但有收入的話,我是不是可以直接按不含稅收入的萬分之三交印花稅呢?有時候有些有合同,有些沒合同,我是不是也可以直接按已開銷項票不含稅收入金額的萬分之三交印花稅呢?因為太難清理有合同和沒合同的了,我們公司除了要交和客戶簽合同的印花稅外,是不是還要加上采購合同金額的萬分之三也要交印花稅呢?
老師您好,我是一般納稅人監(jiān)理公司,之前外面的公司掛靠我們公司,我們收費室16.68%,也就是10%的管理費和6.68%的稅費,之前也是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在升為一般納稅人,沒有進項,稅率是6%,老師這種的我們領(lǐng)導說收費提高一點,我不知道怎么算合理,增值稅6%,附加稅10%,印花稅萬分之三,企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么算合適呢老師
個人所得稅怎么申報呢,有成本票
昨天應(yīng)聘 金納德國際貿(mào)易有限公司,做礦山回填和五金貿(mào)易,工程,工作地點寧波,要出差非洲贊比亞基特韋, 剛果金科盧韋齊,廣告說2-2.5萬,實際給到13000+20%績效 。人事回復:1、目前公司人員五險一金都是按照寧波最低繳納基數(shù)繳納的,公積金比例是12%,薪資會有漲幅,但我們也是初次合作 ,找工作也是雙向的,我們也給出很大的誠意了 2、簽訂的主體是寧波金納德國際貿(mào)易有限公司 3、出差只會涉及贊比亞和剛果金,會買境外意外和醫(yī)療險,可以寫進合同 4、出差周期比較短,甚至會不會出差也有待商榷,國內(nèi)社保也不會停 ,非洲當?shù)厣绫2粫I,畢竟只是出差 5、關(guān)于績效考核都是日常的工作,沒啥復雜的考核,拿到全額的很容易,除非你不干活 ,不管在哪家公司也都有績效考核吧,這也不是說要惡意扣你錢啥的。人事
工作期間,因為交通事故死亡,有交通事故認定書,公司給個人的賠償,能稅前扣除嗎?
老師,我想請教下,我們增值稅發(fā)票勾選系統(tǒng)有很多25年以前未勾選的進項發(fā)票,大部分是過路費,這種要怎么處理哈, 2,還有一部分是2021.2月以前,公司是小規(guī)模納稅人,但是也開了專票,一直在系統(tǒng)未處理,這種要怎么處理哈
公司買了一臺二手車 ,車保險計入了長期待攤費用,過兩個月賣掉了,長期待攤費用還有余額怎么消除長期待攤費用科目。
老師,我們公司是商貿(mào)公司,采購的五金日用雜品只有普票沒有專票,我的進項抵扣可以抵其他商品的發(fā)票嗎
老師好,老總讓幫算下,開3的稅點,收對方多少錢不虧,如何算?能否舉個例子闡述下感謝
不含稅58040 如果要開13個點票加10個點稅點,為什么不是58040*1.10=63844 供應(yīng)商算得64489.89 直接用58040/0.9
老師,請問收到稅務(wù)風險掃描提示如下: · 1.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”為:【-402.08】元; · 2.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計金額”為:0元; · 3.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計金額”為:0元; · 4.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”不為0,但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0,請確認是否準確填寫。 怎么寫《政策風險提示檢查整改報告》?
A公司和B公司之前有借款往來。A公司委托B公司給員工發(fā)放工資,繳納社保公積金,發(fā)放工資和繳納社保公積金的時候都是從B公司走的賬,發(fā)票也是開給了B公司。想問一下A公司給B公司錢的時候怎么走賬?。?/p>
提供勞務(wù)
但是我們有收入了,種植服務(wù)收入
你好,這個不需要繳納印花稅。
老師,那我們這個企業(yè),是不是只計算繳納購進商品的印花稅就可以,沒有產(chǎn)權(quán)數(shù)據(jù)啥的
產(chǎn)權(quán)書據(jù)書立
你好,這個產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書是你購買不動產(chǎn)或者是銷售不動產(chǎn)的。
老師,我的意思是,我們沒有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)書立的情況下,收入因為是提供勞務(wù)產(chǎn)生的,所以不交印花稅,那么我們只要交購進商品的合同印花稅就可以是不
是的,對的,是這么做的。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。