您好,他這樣算是可以要你們多開票,我們上次應(yīng)商也是這樣算,我們老板不同意
老師我想請教一個問題,就是我有個供應(yīng)商說加收我們11個點的稅金給我們,開13個點的發(fā)票給我們,但是他們不含稅金額是:180500元,如果加收11個點,那么他們應(yīng)該開給我們的含稅金額是:180500*1.11=200355元,但是供應(yīng)商算出來的是:201670元,然后讓我們付:201670元給他們,而不是付:200355元給他們?請問供應(yīng)商這個是怎么算出來的,問他們他們說就是這么多也不肯說,現(xiàn)在老板問我,我也算不出來,麻煩老師了
老師我們這個如果把錢直接打給廠家 人家給開13個點的票 但是要收十個點的稅費 如果打給供應(yīng)商 人家給開一個點的票 不收稅費 老師是不是還是開13個點的劃算 這個可以抵的增值稅多了
老師我們這個如果把錢直接打給廠家 人家給開13個點的票 但是要收十個點的稅費 如果打給供應(yīng)商 人家給開一個點的票 不收稅費 老師是不是還是開13個點的劃算 這個可以抵的增值稅多了
有不含稅貨款5680元,要開票,供應(yīng)商要我們給10個點的稅金,然后開13%的增值稅發(fā)票給我們。給10個點的稅金,實際開票金額應(yīng)該是5680*1.1=6248元??墒枪?yīng)商卻要求我們付5680/0.9=6311元的貨款給他們。請問這個0.9是怎么算出來的?
(最近看直播課,有個一般納稅人開發(fā)票加稅點多少才不會虧得問題,)這個是什么意思呀?看不懂。不就是13的稅率么。說要加10%的稅點。如果賣100不含稅的產(chǎn)品,我發(fā)票金額開的是123(113+10)?
老師,你好,我想問下,所得稅費用這個科目統(tǒng)計的是當月的應(yīng)交所得稅金額嗎?
老師,我們公司賣紅酒的,經(jīng)常發(fā)快遞,這次買了一千元的紙箱怎么做分錄???
老師你好,我司去年有一批生產(chǎn)設(shè)備賣出去了設(shè)備當時就搬走了,當時收到了部分款項,因為還差點錢沒收到 所以一直沒有開票沒確認收入,這部分設(shè)備從去年到現(xiàn)在每個月都在計提折舊,今年8月份開票了,我該怎么做賬?去年從賣出時折舊的費用在8月份做賬時要怎么處理?8月份計提折舊是不是不能再計提已經(jīng)賣出去的設(shè)備了
辛苦圖片這個老師說下謝謝
老師:一固定資產(chǎn)原值為17590元,已折舊14775.6元,凈殘值為1759元,凈值是2814.4元?,F(xiàn)把此固定資產(chǎn)處理,賣了1500元。那么,這筆業(yè)務(wù)怎么寫分錄?共需要寫幾筆業(yè)務(wù)就完整了?請老師指教!
你好老師,離職經(jīng)濟補償怎么計算啊?需要申報個稅嗎,如何申報個稅
現(xiàn)在有電子發(fā)票了是不是進項抵扣可以不用打印出來留底了呀?
老師,通行費是專票和普票都可以低嗎?要填在A欄,還是9b
個稅是每月按累計預(yù)交,然后年末按總的報酬金額來計算嘛,要是本月達到了14.4萬元,那我下月工資是不是要按20%來繳納個稅了
麻煩圖片這個老師說下謝謝
邏輯是什么?比直接*10個點多645塊錢
58040/0.9,這個相當于把這個稅計入成本中了,