同學(xué)你好,意思是他收10個(gè)點(diǎn)的話,就是說(shuō)他認(rèn)為你們目前的是不含稅的,他把增值稅按照消費(fèi)稅算了就是不含稅的金額,換算為含稅的金額就是除以(1-稅率)
老師我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是我有個(gè)供應(yīng)商說(shuō)加收我們11個(gè)點(diǎn)的稅金給我們,開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給我們,但是他們不含稅金額是:180500元,如果加收11個(gè)點(diǎn),那么他們應(yīng)該開(kāi)給我們的含稅金額是:180500*1.11=200355元,但是供應(yīng)商算出來(lái)的是:201670元,然后讓我們付:201670元給他們,而不是付:200355元給他們?請(qǐng)問(wèn)供應(yīng)商這個(gè)是怎么算出來(lái)的,問(wèn)他們他們說(shuō)就是這么多也不肯說(shuō),現(xiàn)在老板問(wèn)我,我也算不出來(lái),麻煩老師了
就是供貨商給我們的非開(kāi)票價(jià)是100元、開(kāi)票價(jià)是108元,稅額是13個(gè)點(diǎn),然后我們給另外一家公司供貨,要賺他們10個(gè)點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)一下我們?cè)摱▋r(jià)多少?
有不含稅貨款5680元,要開(kāi)票,供應(yīng)商要我們給10個(gè)點(diǎn)的稅金,然后開(kāi)13%的增值稅發(fā)票給我們。給10個(gè)點(diǎn)的稅金,實(shí)際開(kāi)票金額應(yīng)該是5680*1.1=6248元。可是供應(yīng)商卻要求我們付5680/0.9=6311元的貨款給他們。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)0.9是怎么算出來(lái)的?
老師你好,我想問(wèn)下就是我們付款給供應(yīng)商的貨款,讓供應(yīng)商給我們開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的票。但是他就給我們開(kāi)了9個(gè)點(diǎn)票的金額發(fā)票,票上的金額跟我們付給他的錢數(shù)是對(duì)的上的,但是稅額差了4個(gè)點(diǎn),該怎么辦
老師,我需要讓供應(yīng)商給我開(kāi)票,然后不含稅金額504432元.稅點(diǎn)供應(yīng)商給我要10個(gè)稅點(diǎn),這10個(gè)稅點(diǎn)他讓我給他轉(zhuǎn)到私戶上,可是我覺(jué)得我們好像有點(diǎn)虧損,我想讓供應(yīng)商給我們開(kāi)到票面上,我們老板覺(jué)得這樣開(kāi)票也是一樣的,我們這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是可以退稅的
老師您好,請(qǐng)問(wèn)出售廢舊的電梯給對(duì)方開(kāi)發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目,這個(gè)電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
老師您好,請(qǐng)問(wèn)出售廢舊的電梯給對(duì)方開(kāi)發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目,這個(gè)電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
某企業(yè)自行開(kāi)發(fā)某項(xiàng)專利技術(shù)研發(fā)和開(kāi)發(fā)階段發(fā)生的應(yīng)予以費(fèi)用化的支出100000元,開(kāi)發(fā)階段發(fā)生符合資本化條件的支出300000元,并支付增值稅24000元,開(kāi)發(fā)成功后發(fā)生注冊(cè)登記費(fèi)10000元,以銀行存款支付。請(qǐng)幫忙回答以下三個(gè)問(wèn)題。一,編制發(fā)生各項(xiàng)支出的會(huì)計(jì)分錄。二,編制期末結(jié)算費(fèi)用化支出的會(huì)計(jì)分錄。三,編制無(wú)形資產(chǎn)登記注冊(cè)后的會(huì)計(jì)分錄。
老師,企業(yè)收到預(yù)收賬款在2024年7月開(kāi)具四百萬(wàn)發(fā)票,后續(xù)陸續(xù)提供服務(wù),增值稅按照發(fā)票確認(rèn)收入,賬面原來(lái)是按照400萬(wàn)記賬的,但是企業(yè)所得稅可以按照實(shí)際提供服務(wù)金額確認(rèn)收入300萬(wàn)嗎?需要調(diào)賬嗎?
老師,我們出口的外貿(mào)企業(yè),那些報(bào)關(guān)費(fèi),海運(yùn)費(fèi),港雜費(fèi),拖車費(fèi)開(kāi)給我們的發(fā)票,我們是做不抵扣勾選,勾選的時(shí)候不抵扣是選用于免稅項(xiàng)目,是什么意思,幫我解釋一下,我是新手,不太懂
出口貨物直接出口給A客戶的客戶B,收匯收A客戶,出口發(fā)票名稱是開(kāi)A還是B?
老師您好,現(xiàn)在個(gè)體工商戶都怎么收經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅?
老師,我想注冊(cè)一個(gè)運(yùn)輸公司,規(guī)模5百萬(wàn)以下,對(duì)方廠里要的票是9個(gè)點(diǎn)的運(yùn)輸發(fā)票,目前我借用人家運(yùn)輸公司的資質(zhì),我從他們公司開(kāi)票他收我6點(diǎn)5的稅點(diǎn),我如果自己注冊(cè)公司大概能省下幾個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用呢?
固定資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)怎么確定是更新改造支出不提折舊和大修理期間提折舊
老師,業(yè)務(wù)招待的住宿專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
他回復(fù)我們說(shuō)是因?yàn)槟莻€(gè)稅金5680*0.1=568元本金他們也要貼稅金。這是什么意思?
就是不含稅貨款5680,如果申報(bào)也會(huì)產(chǎn)生稅款,計(jì)稅基數(shù)就是5680 其實(shí)對(duì)方來(lái)回忽悠你呢 5680/0.9=6311元的貨款;包括的稅金遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于他說(shuō)的568