這個按你們這個業(yè)務(wù)的綜合稅率來收 這個業(yè)務(wù)一共交多少收多少
建筑施工企業(yè)一般利潤做到幾個點,我門公司掛靠別人公司,綜合稅率居然收到了14個點,本來增值稅9個點,增值稅附加也是一個點而已,企業(yè)所得稅按10個點的利潤交足25%稅率,也沒有要交14個點那么高啊,我這樣考慮對嗎老師,我怎么算才知道它收的掛靠的稅合不合理,另外他還收2%管理費
老師,之前我們是小規(guī)模,今年4月被升為一般納稅人,之前記賬公司會計第一:沒有將小規(guī)模減免的稅金結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,第二:4月開始從來沒有做過進(jìn)項,分錄只做銷項,現(xiàn)在給我交來應(yīng)交增值稅貸方結(jié)余6000多,我該怎么處理
老師,我們是被掛靠方,開票收入是80萬,那怎么計算收取掛靠方的成本票?(例如掛靠方有公司。也有個人)這兩種。稅率是9%,綜合稅率(增值稅+附加稅+印花稅+所得稅共17%) 是80萬扣除管理費3%和綜合稅率17%,剩下的就是要收回的成本票嗎??
老師,我們公司是物業(yè)公司,性質(zhì)是小規(guī)?!,F(xiàn)在因業(yè)務(wù)需求要改為一般納稅人,因為物業(yè)公司的成本百分之九十五都是工資,其他很少,這種情況下收不到進(jìn)項的發(fā)票,我們轉(zhuǎn)成一般納稅人后稅費怎么辦?一般納稅人簡易計稅是否適合我們?或者您推薦我們怎么申請稅務(wù)申報方式?
是沒有開進(jìn)來。就是我們施工方和建設(shè)費沒有簽訂合同,我們施工方也沒有和下面的分包公司和材料供應(yīng)商簽訂合同,但是我們施工已經(jīng)收了一千多萬的工程進(jìn)度款了,現(xiàn)在我們從四月一號就是一般納稅人,但是前面第一季度還是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在第一季度收的是一千多萬工程進(jìn)度款如何處理賬務(wù),怎么處理增值稅和企業(yè)所得稅
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎