您好,是按照簽訂的購(gòu)銷合同來(lái)交印花稅。
印花稅申報(bào),是真的按合同來(lái)的嗎?我們公司建筑企業(yè),一直以往都是按開(kāi)票收入的不含稅金額申報(bào)印花稅。比如說(shuō)一個(gè)工程,工程合同金額巨大,我們都是根據(jù)每月開(kāi)票數(shù)即銷售額的不含稅金額申報(bào),這樣做對(duì)嗎
有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教下,簽訂購(gòu)銷合同會(huì)產(chǎn)生印花稅,向我們這種門(mén)店都是零售業(yè)務(wù),我開(kāi)了個(gè)眼鏡店,驗(yàn)光配鏡的,都不用簽合同,我還需要繳納印花稅嗎?還是只要有收入就需要繳納印花稅,我以前單位會(huì)計(jì)都是按銷售收入直接計(jì)提的印花稅,根本不區(qū)分是不是簽過(guò)合同
老師我公司是醫(yī)藥公司,印花稅計(jì)算=[主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(銷項(xiàng)不含稅金額)+進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不含稅金額]*0.7*0.0003請(qǐng)問(wèn)老師這是按照什么計(jì)算印花稅?印花稅有的是按照合同,但這個(gè)我不明白是按什么計(jì)算的
老師,您好,我想問(wèn)一下我們公司繳納印花稅的計(jì)稅依據(jù),一個(gè)是按所簽訂的購(gòu)銷合同不含稅金額,二是按主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的金額,這兩者有的會(huì)有重復(fù),比如我本月簽訂的合同,也在本月完成銷售并確認(rèn)收入。這個(gè)合同金額和我的收入金額都會(huì)計(jì)算印花稅,這是不是就是重復(fù)了?
您好!老師,建安行業(yè),印花稅如果沒(méi)簽合同,但有收入的話,我是不是可以直接按不含稅收入的萬(wàn)分之三交印花稅呢?有時(shí)候有些有合同,有些沒(méi)合同,我是不是也可以直接按已開(kāi)銷項(xiàng)票不含稅收入金額的萬(wàn)分之三交印花稅呢?因?yàn)樘y清理有合同和沒(méi)合同的了,我們公司除了要交和客戶簽合同的印花稅外,是不是還要加上采購(gòu)合同金額的萬(wàn)分之三也要交印花稅呢?
老師匯算清繳填報(bào),有個(gè)壞賬填在哪里,是企業(yè)倒閉了的那種,還有個(gè)就是企業(yè)還在,好多年了掛賬的金額填在哪里。
宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,每股0.1元。會(huì)計(jì)分錄怎么做
宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,每股0.1元。會(huì)計(jì)分錄怎么做
宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,每股0.1元。會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)老師所有企業(yè)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)都是一年報(bào)一次嗎?幾月份之前申報(bào)完
固定資產(chǎn)加速折舊的優(yōu)惠政策麻煩給一下
企業(yè)為員工承擔(dān)屬于個(gè)人部分的社保需要納稅調(diào)增嗎,在哪個(gè)表調(diào)
您好,我想咨詢出口退稅流程中,原產(chǎn)地證明書(shū)的問(wèn)題。原產(chǎn)地證明書(shū)當(dāng)中的,出口國(guó),應(yīng)該填實(shí)際出口發(fā)貨企業(yè)還是,代理報(bào)關(guān)行的企業(yè)。還是說(shuō),兩者都可以填寫(xiě)呢。
老師,年度匯算,申報(bào)表帶出來(lái)的從業(yè)人數(shù)是從哪提取的數(shù)據(jù)呢,和我申報(bào)的個(gè)稅的人數(shù)對(duì)不上呢
@宋生老師,別的老師先不要接,老師,我之前一直做的工程全過(guò)程跟蹤審計(jì),這一期因甲方的要求,主任安排了一個(gè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師還有一個(gè)中級(jí)的同事跟我一起,之前我寫(xiě)報(bào)告,這次變成注會(huì)寫(xiě)了,我的勞動(dòng)合同8月底到期,這是不是給我邊緣化了?