你好,你壞賬有沒有做分錄的。
老師,小微匯算清繳無票的廣宣費調(diào)增填在哪里???16(四)這里賬載金額,稅收金額是*號,填不了。只有個調(diào)增能填。
在匯算清繳時我們企業(yè)有未繳納以前年度的企業(yè)所得稅,在企業(yè)匯算清繳時在主表里填到哪一欄,還有資產(chǎn)負債表、利潤表怎么填,資產(chǎn)負債表、利潤表是不是填調(diào)整后的金額
老師, 咨詢一個問題,就是所得稅匯繳清算里面的工資薪金表上的賬載金額和實際發(fā)生額是一致的,但是我個稅系統(tǒng)里面的一年的工資總額沒有這么多,就是說少申報了,我在填寫企稅匯算清繳的時候,是按照我賬上的數(shù)據(jù)填還是按照我個稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)填寫啊
老師您好,我們,個人手續(xù)費反還和一個吸納就業(yè)補貼,我們是做在其他收益科目里的,那我在匯算清繳的時候填寫在哪賬表里的哪個類目里???
老師好,請教一下,我現(xiàn)在填報企業(yè)匯算清繳的報表,銷售費里面有一個過戶費,我填在哪里比較合適,我填其他欄老是通不過,還有就是企業(yè)匯算清繳有哪些是涉及調(diào)整的項目??
專利的減費請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
你要先做分錄,然后再匯算調(diào)整
我做了分錄了是/營業(yè)外支出-壞賬損失
你好,這個一般是需要納稅調(diào)增 納稅調(diào)整明細表扣除類其他里面
有個企業(yè)都倒閉了,還調(diào)增嗎?
你好,這個要稅務(wù)局同意才能不調(diào)
是填這個里面嗎?1-2 都填嗎,都是賬載金額嗎
你好稅收金額不用填,填賬載金額就行
還有個就是我們是高新企業(yè),有個進項稅額5%的優(yōu)惠,這個優(yōu)惠做到其他收入里了,這個匯算還要調(diào)增嗎?
你好,這個你是計入什么科目的
其他收入/稅收優(yōu)惠
你好,這個不需要另外調(diào)了