你好,這個填發(fā)貨企業(yè)所在國度。
您好,有個問題咨詢一下,我公司屬于外貿(mào)出口免稅,進項稅額退稅的,稅局打電話說我們16年有筆退稅款因為虛開讓把那邊退稅款退回去,稅局說讓我們在九月份報稅的時候做正常的征稅處理,這個具體怎么做呢? 你好,你們是13%的貨物嗎?不給免了是嗎 是的,現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去,然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅,不給免稅,16年的應(yīng)該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當(dāng)時發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢,我們實際也是出口了,上游給我們虛開的我們也不知道啊,當(dāng)時認(rèn)證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道,不能吧,他實際銷售給你貨物了嗎? 這上面是咨詢的一個老師,我們有實際的貨物,也實際出口了,有沒有辦法這筆不稅呢?
老師,我們新公司登記之后首次報稅,現(xiàn)在ETax創(chuàng)建賬號,日常辦理的涉稅事項中,發(fā)票明細數(shù)據(jù)報送,代扣代繳車船稅自然人登記,房產(chǎn)稅城鎮(zhèn)土地使用稅稅源明細表 這些需要勾選嗎?等以后有需要再勾選行嗎? 另外,我們還沒有 海關(guān)登記,海關(guān)完稅憑證抵扣清單,海關(guān)稽核結(jié)果明細查詢確認(rèn),電子商務(wù)出口企業(yè)零售出口貨物免稅明細表 這些,現(xiàn)在勾選了 是不是沒有發(fā)生業(yè)務(wù),也一定要做 零 申報呢?沒有發(fā)生業(yè)務(wù) 關(guān)稅 不申報可以嗎?
某汽車生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)境內(nèi)采購原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額100萬元;支付水電費,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額50萬元,其中職工浴室使用5%。 (2)進口一批生產(chǎn)轎車用的發(fā)動機,關(guān)稅完稅價折合人民幣300萬元,取得關(guān)稅完稅憑證和 進口貨物增值稅專用繳款書。(關(guān)稅稅率為20%) (3)采用分期收款方式銷售200輛中輕型商用客車,不含稅銷售額共計3600萬元,合同規(guī)定本月收款50%,其余款項下月收回。由于購貨方資金緊張,本月實際收到1500萬元。 (4)提供汽車修理勞務(wù),取得含稅收入45.2萬元;對外提供汽車經(jīng)營租賃業(yè)務(wù),取得含稅收入15.82萬元;將企業(yè)的外墻廣告位出租,取得含稅收入32.7萬元。 上述業(yè)務(wù)取得的增值稅扣稅憑證均已在當(dāng)月認(rèn)證并抵扣進項稅額。上期留抵稅額為10萬元。 請根據(jù)上述資料回答下列問題: 該企業(yè)5月份可抵扣的進項稅額是 該企業(yè)5月份銷項稅額是 該企業(yè)5月份應(yīng)納增值稅稅額是
康佳電子股份有限公司是一家生產(chǎn)電視機、顯示器等機電產(chǎn)品的外銷型企業(yè),屬于一般納稅人。按現(xiàn)行稅法,公司出口產(chǎn)品的增值稅實行先征后退,具體是,在產(chǎn)品出口時,先征17%的增值稅,待產(chǎn)品出口后,再退9%的增值稅,即實際稅率為8%??导压踞槍ΜF(xiàn)行政策,制定了周密的稅收籌劃策略。該公司通過其下屬控股企業(yè),將出口產(chǎn)品的售價,壓低至材料成本價,以遠低于實際成本價的售價,將產(chǎn)品銷售到境外。由于產(chǎn)品未實現(xiàn)增值,銷項稅額扣除進項稅額后,他們不僅不交稅,還可退稅。而稅務(wù)部門僅僅從增值稅的會計信息上,很難區(qū)分出是由于人為壓低售價造成的,還是由于當(dāng)期外購業(yè)務(wù)過多而投入產(chǎn)出較少造成的。請問:1.對康佳公司出口產(chǎn)品中的交易事項,會計上應(yīng)如何處理?2.有人說,現(xiàn)行增值稅的會計處理是按收付實現(xiàn)制原則,而不是按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進行核算的,使得會計信息資料缺少可比性,也違背了配比性原則。對此,應(yīng)如何評價?3.作為一名準(zhǔn)會計從業(yè)人員,如何評價康佳公司的稅收籌劃策略?4.康佳公司一味地壓低出口產(chǎn)品價格,會不會遭遇反傾銷調(diào)查。如果遇到反傾銷調(diào)查,甚至出口產(chǎn)品被加征反傾銷稅,作為公司的會計人員,如何應(yīng)對?
老師您好,想請教關(guān)于出口退稅的問題。 ? 本公司具有進出口代理資質(zhì)。有家國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)委托我司外貿(mào)企業(yè)代理出口產(chǎn)品(室內(nèi)裝飾材料),此時本公司只是進行了一個代理的業(yè)務(wù),實際上出口貨物的所有權(quán)依然是生產(chǎn)企業(yè)的,所以相當(dāng)于生產(chǎn)企業(yè)出口,用的是免抵退稅的方法計算出口退稅,對吧? ?請問這種模式如果申請出口退稅, 1.會涉及到有哪些賬務(wù)處理和稅務(wù)申報環(huán)節(jié)?每個環(huán)節(jié)所需提供的單據(jù)文件資料有哪些?麻煩列一列。 2. 整個申請退稅的流程,外貿(mào)代理企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè),雙方要配合做些什么?需準(zhǔn)備什么單據(jù)資料? 3. 如何計算出口退稅額? 4. 關(guān)于這種方式下的出口退稅,相關(guān)稅法條文規(guī)定鏈接或文號?麻煩也發(fā)一下
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
企業(yè)和代理報關(guān)行也就省不同,所以我是想知道,填企業(yè)的名稱還是代理報關(guān)行的
比如企業(yè)是鄭州,代理報關(guān)行是廣州的
你好,是填企業(yè)名稱就行。
好的,那代理報關(guān)行填寫的是他們的名稱,合理嗎,還說不能改
你好,是以誰的名義出口?你們的名義嗎
是的。我們企業(yè)的名義出口
你好,如果以你們的名義出口,應(yīng)該是你們的地點
好的,謝謝您
你好,不用客氣的了。