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老師,您好,請問賬務上和納稅申報表的留抵稅額不一致,請問這個分錄怎么調整呢

2024-01-08 19:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-08 19:49

查下原因吧,查到原因才好調整

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齊紅老師 解答 2024-01-08 19:51

如果對我服務滿意的話,可以給我一個五星好評哦

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快賬用戶6227 追問 2024-01-08 19:51

查到了,少做了進項稅轉出

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齊紅老師 解答 2024-01-08 19:52

調整一下哈 同學,查到了就好

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快賬用戶6227 追問 2024-01-08 19:57

要做以前年度損益調整嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-08 19:58

不需要的哈。 同學呀

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快賬用戶6227 追問 2024-01-08 20:08

那分錄怎么做合適呢

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齊紅老師 解答 2024-01-08 20:10

進項稅額轉出會計分錄: 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅) 結轉時: 借:應交稅金-進項稅額轉出 貸:應交稅金-未交增值稅

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查下原因吧,查到原因才好調整
2024-01-08
哪個是正確的呢?差額的原因是什么
2025-08-11
您好,建議直接差額轉入營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出處理即可。
2021-03-08
借:應交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入或主營業(yè)務成本
2021-03-10
你好其他的還有余額的嗎 銷項 進項這些
2023-06-09
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