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老師,請問一下,會計報表上增值稅上期留抵稅額,和稅務(wù)局報表上期留抵稅額不一致,現(xiàn)在要調(diào)賬,計入什么科目,怎么調(diào)

2021-03-08 15:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-08 15:09

您好,建議直接差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出處理即可。

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快賬用戶5956 追問 2021-03-08 15:11

這個這樣調(diào)會有什么風(fēng)險嗎

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快賬用戶5956 追問 2021-03-08 15:12

前任會計留下來的,現(xiàn)在我也找不到原因,直接調(diào)會不會有什么風(fēng)險

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齊紅老師 解答 2021-03-08 15:18

期末留抵稅額對不上怎么處理?   留抵稅額本身應(yīng)依照稅務(wù)標(biāo)準(zhǔn),賬務(wù)、稅務(wù)上的金額應(yīng)當(dāng)是一致的,如果出現(xiàn)對不上的情況,則應(yīng)做以下處理:   1、首先比對申報表等稅務(wù)資料,找出賬務(wù)處理與稅務(wù)處理不符之處;   2、根據(jù)賬務(wù)處理與稅務(wù)處理不一致的地方,據(jù)實修改;   3、如果是因為申報錯誤等導(dǎo)致留抵稅額不一致,則應(yīng)先對申報數(shù)據(jù)進(jìn)行修改,再以此為依據(jù)對財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改。

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您好,建議直接差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出處理即可。
2021-03-08
同學(xué)您好 期末留抵稅額申報表與賬面不一致,需要查一下原因是銷項稅額、進(jìn)項稅額、減免稅額還是什么優(yōu)惠政策導(dǎo)致沒有對上鎖定是申報問題還是賬面問題再看怎么調(diào)整。
2022-01-08
同學(xué)你好 是不是你們每增加呢
2021-12-17
您好,這個不用調(diào)整的,是對的,個稅是應(yīng)交稅費下,我們核對賬和申報表,只要核對應(yīng)交稅費-未交增值稅, 不是一級科目
2025-01-04
你好,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交或者應(yīng)交稅費未交增值稅,借方有8000。
2021-05-08
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