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2023年12月收到一張10000元勞務(wù)成本發(fā)票,沒有付款,次月準(zhǔn)備付款,12月如何入賬?

2024-01-08 17:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-08 17:38

你好,這個要看對方給你具體做了什么,比如說是生產(chǎn)還是建造固定資產(chǎn)。

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快賬用戶1495 追問 2024-01-08 17:39

建筑安裝

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齊紅老師 解答 2024-01-08 17:41

你好,這個你記錄在建工程-XX工程0-人工費(fèi) 貸應(yīng)付賬款。

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快賬用戶1495 追問 2024-01-08 17:43

不能直接計(jì)入成本么?

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齊紅老師 解答 2024-01-08 17:44

你好,這個看具體情況,也是可以入成本的。

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你好,這個要看對方給你具體做了什么,比如說是生產(chǎn)還是建造固定資產(chǎn)。
2024-01-08
您好,12月底的話,你需要 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款,之后每期攤銷,借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款
2024-01-09
你好,借應(yīng)付賬款到銀行存款
2024-01-10
您好 借:工程施工 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
2021-01-10
您好,借:未分配利潤 貸:預(yù)付賬款 同時更正申報(bào)2023年的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表。這是利潤變少了,如果導(dǎo)致退稅有查賬風(fēng)險(xiǎn)的
2024-04-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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