你好,那你匯算清繳怎么做的?
老師你好,2021年12月份收到對方公司開具的原料發(fā)票,2022年1月份支付的原料款項(xiàng),請問12月份收到的發(fā)票怎么做賬啊?(先收到發(fā)票,后支付款項(xiàng))
#提問#老師好,在2021年12月暫估成本60萬,到2022年1月暫時(shí)收到30萬發(fā)票,那么在2022年1月應(yīng)該怎么做分錄?
你好老師,2021年計(jì)提的成本,2022年12月收到發(fā)票,沒有付款,現(xiàn)在12月怎么做賬務(wù)處理?
老師好!我們在2021年12月勞務(wù)發(fā)票付款給對方了,但在2022年1月收到.當(dāng)時(shí)在2021年12月會計(jì)分錄:借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款;在2022年1月收到發(fā)票做分錄:借:銷售費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款,老師,這個分錄對嗎?當(dāng)時(shí)沒有暫估成本,怎么寫正確分錄?
老師,2022年12月計(jì)提了成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 待2023年1月收到增值專發(fā)票,發(fā)票日期是2023年1月20日 現(xiàn)在要怎么做賬呢
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
匯算時(shí)沒有調(diào)增
借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款
那這個以前年度損益調(diào)整需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
你好,不需要結(jié)轉(zhuǎn)了,但估和發(fā)票一樣的,不需要。
暫估和發(fā)票一樣的,不需要。
你好,是不是把兩個分錄做在一張上,借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款。然后附發(fā)票,就可以了,以前年損益不用結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,也不用在當(dāng)期利潤表上體現(xiàn)這個科目?
張兩張里面都可以的。
在一張兩張里面都可以的,可以這么做的,不用帶利潤表。
老師,意思就是做了這兩個分錄就可以了,不用結(jié)轉(zhuǎn),也不用進(jìn)利潤表里,是這樣嗎?
對的,是的,不做到利潤表里面,它不影響你當(dāng)年的利潤。
那這張后面收到的發(fā)票就和去年暫估的成本合理了是嗎?
對的,是的,是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。