您好 借:工程施工 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
建筑公司,2019年6月份暫估了40萬,之前做暫估:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估款,9月份暫估了10萬,12月份暫估了35萬,2020年1月份收到發(fā)票30萬,剩下發(fā)票沒到,怎么做賬,能幫忙寫下分錄嗎?
老師,2020年我們有外包的勞務(wù)費(fèi),也付款了,當(dāng)時(shí)沒有收到發(fā)票,做了一筆主營(yíng)業(yè)務(wù)成本增加,銀行存款減少,2021年1月份收到發(fā)票,現(xiàn)在我怎么處理?如何做分錄?
2020年12月底由于工程款未收到,也沒有給下游分包勞務(wù)公司付款,勞務(wù)公司不見錢不開發(fā)票,到2021年一月份付款了,發(fā)票也開了,怎樣把分包成本做的2020年12月份呢
我公司是建筑勞務(wù)分包公司,清包工 只有人工。2020年12月,因?yàn)橐咔?,突然被封,我公?2沒有及時(shí)開出去發(fā)票,導(dǎo)致到年底主營(yíng)業(yè)務(wù)收入小于成本,這相當(dāng)于虧損了,但是我不想讓公司虧損,那我12月的確認(rèn)收入應(yīng)該怎么做
老師你好,2021年12月份,公司發(fā)生一筆業(yè)務(wù),對(duì)方貨款已付,我們發(fā)票也開了,但是我們的成本發(fā)票是1月份才到的,是小規(guī)模納稅人,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本怎做分錄
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
打開自然人電子稅務(wù)局扣繳端時(shí)提示信息不是正確的日期時(shí)間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
請(qǐng)問有限公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個(gè)人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?
老師你好,能否請(qǐng)肖曉老師把3-6月份的手工賬資料發(fā)過來一下,我買的是399的全盤實(shí)操課,課程結(jié)束了沒來得及跟,現(xiàn)在跟回放想做手工賬
我們剛成立了一個(gè)公司,營(yíng)業(yè)范圍里有制造和銷售,但是前期因?yàn)楦鞣矫孢€不成熟,所以先以商貿(mào)為主,生產(chǎn)后期再說。那我們?cè)诮o稅務(wù)局出口退稅備案的時(shí)候是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)?
老師 成本結(jié)轉(zhuǎn) 要做進(jìn)銷存報(bào)表吧 有公司的表才做到25年1月 有個(gè)公司的進(jìn)項(xiàng)存表只有23年數(shù)據(jù) 前任會(huì)計(jì)做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點(diǎn)點(diǎn)補(bǔ)上表嗎
這屬于跨年發(fā)票,具體這張票怎么處理,是貼在2020年分錄后面,還是做以前年度損益,在一點(diǎn)需要什么附件呢?
收到發(fā)票后沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)付賬款 這個(gè)勞務(wù)對(duì)應(yīng)確認(rèn)收入了嗎
對(duì),確認(rèn)收入了
那就按照我上面寫暫估入賬分錄后 對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本啊
加入沒有確認(rèn)收入怎么處理
沒有確認(rèn)收入 工程施工不結(jié)轉(zhuǎn)啊