同學(xué)你好,要把3%減按1%征收的那2%的金額填在減免明細(xì)表的哦
老師下午好,小規(guī)模納稅人。第三季度開票金額為3240元在增值稅納稅申報表我是不是只要填第10欄免稅銷售額就可以。 增值稅減免稅申報明細(xì)表需要填寫嗎?
老師!上季度填寫增值稅納稅申報表的時候,我沒有填增值稅減免稅申報明細(xì)表。(沒達(dá)到30萬免征)報表上面免征額是¥4272.19(3%。)但我?guī)っ嫔习l(fā)票都是按1%征收的¥1424.06,這要怎么辦
請問下老師就是我申報第一季度的增值稅申報表,沒有超過45萬,是否需要填寫增值稅減稅免稅申報明細(xì)表呢
老師,我們單位這月只開具了普票,沒有超過45萬。是免稅的。增值稅減免稅申報表沒有填寫數(shù)據(jù),申報時候有風(fēng)險提示。增值稅減免稅申報明細(xì)表怎么填寫呢
小微企業(yè),第四季度開普票金額超過45萬,這個金額填增值稅申報表第10欄,提示超過45萬,不能填;填第13欄,申報的時候,有強(qiáng)制類。但“增值稅減免申報明細(xì)表”只有按1%征收的,沒有免稅的。所以這個金額應(yīng)填哪里?
老師,小規(guī)??梢允?3%的發(fā)票嗎?
請問企業(yè)是小規(guī)模納稅人,經(jīng)營范圍行業(yè)是內(nèi)陸?zhàn)B殖,銷售賣出魚蝦產(chǎn)品未開具發(fā)票收入申報增值稅和企業(yè)所得稅是在那一欄填寫,適應(yīng)什么稅率。
公司過節(jié)購買酒水,可以抵扣進(jìn)項稅嗎
公司注銷時,通過線上辦理,公司通過電子營業(yè)執(zhí)照如何簽名?
老師你好,麻煩你和我講一下做研發(fā)的分錄,就是成功和不成功
老師我們是醫(yī)藥公司,開藥品的發(fā)票,現(xiàn)在價格調(diào)增,往上沖差,沖差金額是正數(shù)14.4,我能不能開發(fā)票,不填數(shù)量、單價,直接填金額14.4,這樣開發(fā)票合規(guī)嗎?
老師好,請問下載企業(yè)所得稅匯算清繳表,從哪里下?
物流公司,司機(jī)報銷的違章費用怎么入賬
老師,我已經(jīng)抵扣供應(yīng)商的專票了,現(xiàn)在對方開多了想部分紅沖發(fā)票,是我先出紅字信息表還是供應(yīng)商先出
公司監(jiān)事不退出,就要強(qiáng)制性不繳社保嗎?
如果沒超過30w減免明細(xì)代碼那里也不用填
同學(xué)你好,如果沒有其他問題了麻煩點亮五星好評哦,感謝支持(∩_∩)