你好,忽略這個(gè)提示就可以。
小規(guī)模上個(gè)季度,開了普票(1%),但二者之和未超過30萬,本月申報(bào)時(shí),增值稅減免申報(bào)表,怎么填寫,申報(bào)增值稅主表怎么填寫?免稅項(xiàng)目怎么填寫呢?
老師,你好!請(qǐng)教一下:增值稅小規(guī)模納稅人一個(gè)季度沒有超過45萬,在填寫申報(bào)表的時(shí)候還要填寫減免稅明細(xì)表嗎?
老師,我是小規(guī)模,這個(gè)季度沒有超過45萬,但是開了專票,不是只需要交專票的稅金嗎 增值稅減免申報(bào)明細(xì)表哪里,我是只要填寫專票的減免稅額按1%嗎
請(qǐng)問下老師就是我申報(bào)第一季度的增值稅申報(bào)表,沒有超過45萬,是否需要填寫增值稅減稅免稅申報(bào)明細(xì)表呢
老師,我們單位這月只開具了普票,沒有超過45萬。是免稅的。增值稅減免稅申報(bào)表沒有填寫數(shù)據(jù),申報(bào)時(shí)候有風(fēng)險(xiǎn)提示。增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填寫呢
老師那臺(tái)球俱樂部基本沒有啥發(fā)票,投入都是一次投入的,是不是就得增值稅比較多,像這種以公司成了的俱樂部可以核定嗎
老師臺(tái)球,的收入一般都取得不了發(fā)票是不是就不能稅前扣除
老師,臺(tái)球俱樂部的開票一般都取得不了發(fā)票,是不是就不能稅前扣除啊
股東用專利出資的好處,兩方都有什么稅?
報(bào)完24年企業(yè)所得稅匯算清繳,繳款完需要怎么做賬
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則匯算清繳之后補(bǔ)交所得稅費(fèi)用。計(jì)提費(fèi)用時(shí),是進(jìn)入當(dāng)期的所得稅費(fèi)用,還是未分配利潤(rùn)啊,網(wǎng)上這2種處理方法都有,不知道哪個(gè)才是正確的
外貿(mào)公司開銷售發(fā)票的時(shí)候怎么知道哪個(gè)是免稅哪個(gè)產(chǎn)品是不免稅的
你好,老師。納稅申報(bào)表附表二第28行這里需要填寫嗎?第26行是出口退稅勾選的數(shù)據(jù)
稅務(wù)上申報(bào)的工資,如果本月請(qǐng)假遲到扣的錢,是不是要從本月減去在申報(bào)?
你好 請(qǐng)問以前年度的所有納稅申報(bào)表再哪查詢?
老師,不用吧具體減免的增值稅金額填寫上嗎?
你好,減免的不需要填寫的。
只有%3減按1%繳納的才寫嗎?
你好,需要交稅,填寫減免,不需要交稅,不用填寫的,忽略這個(gè)差異就可以的。
明白了,那老師我們這月開了之前年份的普通發(fā)票。之前年份發(fā)票的數(shù)據(jù)要填寫到免稅銷售額里面嗎?不填寫之前年份數(shù)據(jù)可以嗎?
可以但是你能保存了嗎
可以保存,審核也過了。但是不知道這樣開了發(fā)票不申報(bào)可以不。
之前做了無票收入,現(xiàn)在紅沖了沒有關(guān)系可以的。