你好 享受的是季度收入不超45萬(wàn)且開(kāi)普票的情況免得增值稅這個(gè)情況的 不用寫(xiě)減免稅明細(xì)表 因?yàn)橹鞅?0-12行可以說(shuō)明是怎么回事 要是您當(dāng)期還有首次購(gòu)買開(kāi)票盤(pán),開(kāi)票技術(shù)維護(hù)費(fèi)的話,寫(xiě)減免稅明細(xì)表
老師,你好!請(qǐng)教一下:增值稅小規(guī)模納稅人一個(gè)季度沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn),在填寫(xiě)申報(bào)表的時(shí)候還要填寫(xiě)減免稅明細(xì)表嗎?
小規(guī)模納稅人季度未超過(guò)45萬(wàn),直接主表填報(bào),還需要填寫(xiě)增值稅減免申報(bào)表嗎
老師,小規(guī)模納稅人什么情況下要填寫(xiě)增值稅減免稅明細(xì)表,是季度超過(guò)45萬(wàn)的時(shí)候嗎
老師,小規(guī)模納稅人,開(kāi)的普票,季度沒(méi)有超過(guò)30w,報(bào)增值稅的時(shí)候還需要填寫(xiě)“增值稅減免申報(bào)明細(xì)表”嗎
老師你好,咨詢一下我在做去年所得稅匯算清繳前稽查檢查在今年四月補(bǔ)交了2018年-2023年有些未注意到的稅款,我想在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)做調(diào)整應(yīng)該怎么填寫(xiě)數(shù)據(jù)呢
老師好,其他應(yīng)付款有一個(gè)科目貸方余額是10萬(wàn),可不可以把這個(gè)科目調(diào)整其他應(yīng)收款借方?
企業(yè)年度關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表是必須在企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)后才能填報(bào)的嗎?
老師,問(wèn)下就是我們門(mén)店裝修請(qǐng)了臨時(shí)工,付這個(gè)費(fèi)用要怎么操作啊
老師 同事的老婆生孩子,她老婆在她老婆的公司申領(lǐng)了生育津貼,男方還可以在我們公司申領(lǐng)嗎?
老師,我想確定個(gè)稅的問(wèn)題,員工是3月份入職,3月份用給申報(bào)個(gè)稅嗎?4月份發(fā)的3月份工資,這個(gè)個(gè)稅怎么申報(bào)?
實(shí)際操作 像這樣的出差交通費(fèi),登記是一筆登記 xxx 3月出差差旅費(fèi)253.3,還是按照 xxx 3月出差 客戶1 差旅費(fèi)23.03 客戶2 客戶3...按照客戶分?jǐn)傄还P筆登記? 以及摘要寫(xiě)作方式?
老師好,五月了,要做匯算清繳,從來(lái)沒(méi)做過(guò),老師可以帶帶我嗎?業(yè)務(wù)不多,感謝
老師,個(gè)人債務(wù)重組這種公司的賬務(wù)有啥特別嗎
你好,一 般 戶轉(zhuǎn)入公 戶備注往 來(lái)款 發(fā)工 資可以的嗎?還是說(shuō)直接在一般戶發(fā)?
小規(guī)模納稅人的稅控服務(wù)費(fèi)280一年的可以全額抵減增值稅稅款嗎
小規(guī)模納稅人的稅控服務(wù)費(fèi)280一年的可以全額抵減增值稅稅款嗎 ----是的