對(duì)的是的,需要交增值稅或者是開(kāi)了免稅的稅率,或者是零稅率的。
老師,你好!請(qǐng)教一下:增值稅小規(guī)模納稅人一個(gè)季度沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn),在填寫(xiě)申報(bào)表的時(shí)候還要填寫(xiě)減免稅明細(xì)表嗎?
老師小規(guī)模納稅人季未超過(guò)45萬(wàn),末開(kāi)專(zhuān)票,要填增值稅減免申報(bào)明細(xì)表嗎
老師,小規(guī)模納稅人什么情況下要填寫(xiě)增值稅減免稅明細(xì)表,是季度超過(guò)45萬(wàn)的時(shí)候嗎
老師我們是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)增值稅沒(méi)交,減免稅明細(xì)表需要填寫(xiě)嗎
老師,小規(guī)模納稅人,開(kāi)的普票,季度沒(méi)有超過(guò)30w,報(bào)增值稅的時(shí)候還需要填寫(xiě)“增值稅減免申報(bào)明細(xì)表”嗎
現(xiàn)在外資企業(yè)的所得稅稅率也是分小型微利企業(yè)和非小型微利企業(yè)嗎?5% 25?
老師 24年銀行手續(xù)費(fèi)有2.7 沒(méi)記到賬上。24年的年報(bào)都報(bào)完了。我現(xiàn)在怎么改這個(gè)賬啊
外資企業(yè)有沒(méi)有規(guī)定用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,還是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會(huì)計(jì)制度
老師 24年銀行手續(xù)費(fèi)有2.7 沒(méi)記到賬上。24年的年報(bào)都報(bào)完了。我現(xiàn)在怎么改這個(gè)賬啊
老師請(qǐng)問(wèn):第一季度資產(chǎn)達(dá)5000W,季報(bào)時(shí)提示不屬于小微企業(yè)。但增值稅申報(bào)選擇了小微0申報(bào),這個(gè)需要更正申報(bào)嗎。
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個(gè)怎么辦 民間非營(yíng)利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬(wàn)元,是購(gòu)買(mǎi)三輪車(chē)的 但是錢(qián)已經(jīng)付了,不是庫(kù)存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個(gè)發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類(lèi)編碼進(jìn)銷(xiāo)不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷(xiāo)售,合作社名下沒(méi)有固定資產(chǎn),成員也沒(méi)有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒(méi)有固定資產(chǎn),股金也沒(méi)有實(shí)繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說(shuō)法?合作社注銷(xiāo)時(shí)會(huì)不會(huì)涉及資產(chǎn)評(píng)估之類(lèi)的?
那我沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)的話(huà)就只用填寫(xiě)增值稅主表是吧
現(xiàn)在普票都是1%稅率,我這個(gè)稅款填寫(xiě)在那個(gè)位置啊
我看那個(gè)小微企業(yè)免稅額表格提示是3%稅率填寫(xiě)的 ,我是應(yīng)該填寫(xiě)在其他免稅銷(xiāo)售額里嗎
你好,開(kāi)的普通發(fā)票只填寫(xiě)主表就可以了,其他的打開(kāi)保存。
免稅額忽略就可以的,帳上按照1%申報(bào)表,還是按照3%的。
意思我只要填寫(xiě)小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額,不含稅金額,剩下的自動(dòng)生成我不用管了是吧
對(duì)的是的,是這么做的。
那我沒(méi)有填錯(cuò)啊,為啥我申報(bào)好了,通過(guò)那個(gè)發(fā)票比對(duì),說(shuō)提示錯(cuò)誤,我以為我自己填寫(xiě)錯(cuò)了
你好,可以忽略提示的。
對(duì)了老師減免稅明細(xì)表是金稅盤(pán)抵扣稅款,還有小規(guī)模開(kāi)1%專(zhuān)票采用寫(xiě)是吧
好對(duì)的是的是這么做的。