同學(xué),你好 直接填寫(xiě)未到起征點(diǎn)這欄就可以了
老師,你好!請(qǐng)教一下:增值稅小規(guī)模納稅人一個(gè)季度沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn),在填寫(xiě)申報(bào)表的時(shí)候還要填寫(xiě)減免稅明細(xì)表嗎?
老師小規(guī)模納稅人季未超過(guò)45萬(wàn),末開(kāi)專(zhuān)票,要填增值稅減免申報(bào)明細(xì)表嗎
小規(guī)模納稅人季度未超過(guò)45萬(wàn),直接主表填報(bào),還需要填寫(xiě)增值稅減免申報(bào)表嗎
老師,小規(guī)模納稅人什么情況下要填寫(xiě)增值稅減免稅明細(xì)表,是季度超過(guò)45萬(wàn)的時(shí)候嗎
小規(guī)模納稅人,季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),按1%開(kāi)了專(zhuān)票,是不是就要填寫(xiě)增值稅減免申報(bào)明細(xì)表
老師個(gè)體戶(hù)C表是報(bào)什么的
這個(gè)月更正了2024年增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表,那去年憑證需要更正嗎?
電商導(dǎo)出聚水潭訂單后,另有一份刷單的訂單,怎么篩選出來(lái)聚水潭訂單里的刷單訂單?用函數(shù)嗎?
增值稅的表三從哪里帶過(guò)來(lái)的?
老師,我現(xiàn)在收到供應(yīng)商24年銷(xiāo)售折讓的紅字發(fā)票,對(duì)方說(shuō)是24年的返利,我要怎么處理???
老師,請(qǐng)問(wèn):年報(bào)所得稅調(diào)增16萬(wàn),應(yīng)交所得稅4萬(wàn)如何在本期做賬?謝謝!
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶(hù)開(kāi)票金額長(zhǎng)期超過(guò)限額,被強(qiáng)制查賬征收后,增值稅這塊的交稅會(huì)有什么變化嗎? 以前是核定征收按1.2%減半征收的,現(xiàn)在是查賬征收,增值稅這塊會(huì)有變化嗎
只看財(cái)務(wù)報(bào)表,怎么可以看出當(dāng)期的增值稅需要繳納多少?
老師,如果我提供咨詢(xún)服務(wù),有一個(gè)支付寶賬戶(hù),客戶(hù)打款到支付寶賬戶(hù),應(yīng)該怎么做分錄?
老師27題這個(gè)需要算6月份的攤銷(xiāo)嗎
好的,現(xiàn)在附加稅合拼到主表了,列表資料二還用填嗎
同學(xué),你好 如果有對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù),還是要填的