同學(xué)你好 填寫減免稅明細(xì)表
老師您好,我公司是小規(guī)模,第四季度沒有超過30萬,填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候,小微企業(yè)免稅額只能按照百分之3的金額填寫,但實(shí)際今年是按百分之1計(jì)算并且免稅,按百分之1填寫申報(bào)不了
老師,我是小規(guī)模,這個(gè)季度沒有超過45萬,但是開了專票,不是只需要交專票的稅金嗎 增值稅減免申報(bào)明細(xì)表哪里,我是只要填寫專票的減免稅額按1%嗎
小規(guī)模納稅人適用3%減按1%的政策,第二季度申報(bào)的季度銷售額未超過45萬,申報(bào)增值稅時(shí)主表的第18欄“小微企業(yè)免稅額”應(yīng)如何填寫?
老師,我剛看實(shí)操課老師舉了這個(gè)例題:有個(gè)普票60萬,無票收入5萬,專票4萬的題目,2022年第三季度不是都是免稅的嗎?沒有超過45萬就在主表1欄2欄,3欄填,還有16欄填,為什么超過45萬在第10欄不填,要到減免稅申報(bào)表里填!不是不管開多少票都是免稅的嗎?只要一年滾動(dòng)不超過500萬,就是小規(guī)模納稅人!
老師好,小規(guī)模納稅人,第二季度全部開的普票收入為528843.67元,稅額為0,現(xiàn)在填增值稅申報(bào)表,填第10欄,保存不了,超過45萬了,不填這里,填哪里呢,稅額最終為0的
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
減免明細(xì)表前面的名目選項(xiàng)只有1%的。要選這個(gè)嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 要選的