用不含稅的銷售額乘以3%。和你賬上不一致的,忽略就行。
小規(guī)模納稅人,季度開票超45萬,增值稅申報表第一行,應按照1%不含稅銷售額填寫還是3%不含稅銷售額填寫?
小規(guī)模納稅人適用3%減按1%的政策,第二季度申報的季度銷售額未超過45萬,申報增值稅時主表的第18欄“小微企業(yè)免稅額”應如何填寫?
小微企業(yè),第四季度開普票金額超過45萬,這個金額填增值稅申報表第10欄,提示超過45萬,不能填;填第13欄,申報的時候,有強制類。但“增值稅減免申報明細表”只有按1%征收的,沒有免稅的。所以這個金額應填哪里?
請教老師,小規(guī)模納稅人,22年第四季度的收入未超過45萬,增值稅申報表是填在第10行—小微企業(yè)免稅銷售額,還是第12行—其他免稅銷售額?如果填在第10行,還需要填增值稅減免稅申報明細表嗎?
老師,小規(guī)模季度沒超過30萬,在申報增值稅時,普票銷售額填寫在10欄小微企業(yè)免稅銷售額,按銷售額的3%填寫在20欄本期小微企業(yè)免稅額,是這樣嗎?
老師那抖音平臺的收入如果綁定的是老板的卡,先提現(xiàn)到老板卡,然后老板再轉(zhuǎn)入公戶,提現(xiàn)到老板卡這步附什么附件啊,這步不做可以嗎,直接其他貨幣資金減少,銀行增加,可以嗎
出售固定資產(chǎn)開具發(fā)票了走固定資產(chǎn)清理核算申報時填報收入賬表不符怎么辦啊
老師還有美團平臺收入當月的收入也是次月才提現(xiàn),是不是從美團平臺先打印出月匯總,做其他貨幣資金,次月再做其他貨幣資金減少啊
老師自助開臺收入私人戶最終也是轉(zhuǎn)到公戶的,比如當月收入次月第一天才轉(zhuǎn)入公戶那我以什么做附件計入其他應收款老板啊,是不是從自助開臺機打印出月統(tǒng)計表啊,
我們公司的廠房出租給另一個公司,租房合同的出租方跟廠房產(chǎn)權(quán)人不是一個,收房租應該用出租方的賬號收還是產(chǎn)權(quán)人的賬號收,如果要用產(chǎn)權(quán)人的賬戶收款,需要補什么協(xié)議
老師,房地產(chǎn)公司交了城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費,稅務(wù)局的人說我們沒交契稅,這個還要交契稅嗎?
老師,物業(yè)公司飲用水檢測費可以算入成本不1600元
沒有信用減值損失科目 用什么科目
老師年度匯算清繳調(diào)整完還是虧損,怎么做分錄?
平時公司賬上錢放進活期理財?shù)氖找?,在年報里這應該填列在投資收益明細表的那個項目里?
老師,未超過45萬,開具了普票和專票,只是開專票金額填減免稅表是嗎?
你好 是的 不交稅的不填寫
老師,開過專票的季收入未超過45萬的城市建設(shè)稅減半,兩附加免加?還是30萬?
附加稅可以減半,不管你的銷售額是多少, 地方教育和教育附加的免稅政策還是30萬。
老師,我公司附加稅只有城建稅和地方教育附加和教育附加,季收入末超過30萬,兩個教育附加減免,城市建設(shè)稅減半,超過城市建設(shè)稅減半,兩附加也是減半?
你好 是的 是的 是的
之前理解成45萬兩教育附加減免,明天趕緊去看看之前給申報錯了
老師,附加稅是系統(tǒng)會自動帶出來嘛
第一列自動帶出來的,其他的都是自己填寫。
么么,明天要查查兩個教育附加不知給申報錯了,我都沒交,之前開專票的都沒超45,之前理解成45萬,
你可以去修改的 補上
好的,謝謝老師。我到是每次都選擇由增值稅帶出附加稅表
是自己帶出來 減免性質(zhì)應該都是你們自己選擇的
我都是系統(tǒng)跳什么報什么
不太清楚了 我記得自己修改的 一般納稅人也有這個政策
老師,如果去年沒繳哪稅局應該發(fā)現(xiàn)來要了吧
不一定當年不一定能發(fā)現(xiàn)
去年的,只有去年開過專票
去年沒有季度45萬免增值稅的政策