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老師,我想問一下,旅游行業(yè)的差額征收,一般納稅人,需要差額報(bào)稅的,比如本月開了400萬,進(jìn)項(xiàng)都是普通發(fā)票,差額20萬,應(yīng)該如何計(jì)算稅金?

2024-01-08 10:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-08 10:50

同學(xué),你好 差額征收,按照差額來申報(bào)增值稅,差額20萬,就以20萬來計(jì)算

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快賬用戶3366 追問 2024-01-08 10:52

一般納稅人也是按照差額的6%來交增值稅是吧

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快賬用戶3366 追問 2024-01-08 10:53

也不管進(jìn)項(xiàng)是不是專票?

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齊紅老師 解答 2024-01-08 10:53

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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同學(xué),你好 差額征收,按照差額來申報(bào)增值稅,差額20萬,就以20萬來計(jì)算
2024-01-08
親,差額說是增值稅銷售額,不是說你賬上收入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入也給差額了
2020-09-23
同學(xué),你好。你們不用找發(fā)票啊,因?yàn)楝F(xiàn)在每季度收入不到45萬免增值稅及附加稅,納稅所得額100萬以內(nèi)企業(yè)所得稅2.5%繳納
2021-08-03
差額納稅的話扣除的成本部分你們開出去還得開普票 差額部分開專票
2021-09-01
你好,8月份的賬按照一般納稅人處理,1. 取得旅游服務(wù)收入時(shí)的會(huì)計(jì)處理 借 :銀行存款 貸 :主營(yíng)業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2. 支付旅游服務(wù)分包款等會(huì)計(jì)處理 : 借 :主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅稅額抵減) 貸 :銀行存款
2024-09-04
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