同學(xué),你好 差額征收,按照差額來申報(bào)增值稅,差額20萬,就以20萬來計(jì)算
小規(guī)模旅游業(yè) 想問下幾個(gè)問題 第一個(gè)是關(guān)于旅游公司差額征稅的問題 這個(gè)如果小規(guī)模開發(fā)票 我開成差額征收了 假如一萬的收入 差額征收成本為1千 那我就要找一千的發(fā)票么 那我如果沒有一千的發(fā)票 那怎么辦呢 這個(gè)?
老師 您好 我們單位是旅行社,一般納稅人,我們有國(guó)內(nèi)的旅游資格證,旅游服務(wù)的差額征稅已經(jīng)申請(qǐng)通過了, 主營(yíng)業(yè)務(wù)是接待國(guó)內(nèi)的游客到日本游學(xué) (沒有國(guó)際旅游資格證),我們給國(guó)內(nèi)的游客開出的旅游服務(wù)普票(收入票) 在申報(bào)增值稅時(shí),可以享受差額征稅嗎(成本費(fèi)用都是游客在日本發(fā)生的)謝謝
老師好,我是勞務(wù)派遣一般納稅人公司,當(dāng)月開了一張差額征稅發(fā)票金額為20000萬元,備注欄差額征稅金額為:15000元,想問一下,在申報(bào)主表表時(shí),第5欄次按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額本月數(shù)是按開的差額征稅發(fā)票上金額填寫還是按扣減成本后的金額填寫呀。
老師,我想問一下,旅游行業(yè)的差額征收,一般納稅人,需要差額報(bào)稅的,比如本月開了400萬,進(jìn)項(xiàng)都是普通發(fā)票,差額20萬,應(yīng)該如何計(jì)算稅金?
老師,我們是旅游業(yè)一般納稅人,選擇差額征稅,我們單位開出去的銷項(xiàng)發(fā)票有餐飲,住宿(有些在生活服務(wù)大類下面開出去了),稅務(wù)說一定要在旅游服務(wù)大類下面開出去的住宿,餐飲發(fā)票才能適用差額征稅,那我們?nèi)〉玫某杀景l(fā)票也需要都是在旅游服務(wù)大類下面的才可以作為差額征稅扣除項(xiàng)么?謝謝老師
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購(gòu)商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
一般納稅人也是按照差額的6%來交增值稅是吧
也不管進(jìn)項(xiàng)是不是專票?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的